钢材采购员的岗位职责(精选31篇)
1、开展市场调查,包括:市场信息和供应商信息的收集和调研;
2、按流程执行采购任务,包括:询价、比价、订样、采购合同的谈判等;
3、执行采购合同订单的下发、物料验收及付款流程,履行跟进落实工作;
4、维护并评估现有合格供应商,收集潜在供应商信息,持续开发新供应商;
5、监督、检查采购员执行情况;
6、完成有关发货情况、成本控制及折扣情况的各类报表,提供和保存采购信息记录;
7、供应商资料与产品资料管理。
岗位职责:
1、了解行业动态,清晰市场变化、降低采购成本
2、执行采购订单和采购合同,落实具体采购流程;
2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;
3、执行并完善成本降低及控制方案;
任职要求:
1、大专及以上学历,国际贸易相关专业优先
2、1年以上具备外贸五金手工具采购工作经验者的!
3、了解进出口业务流程,熟悉外贸进出口业务环节;以及外贸进出口业务环节。
4、具备较好的沟通、协调及执行能力,工作踏实认真、应对快捷敏锐,责任心强。能适应出差。能承受工作压力。
在学校总务主任和食堂团长的领导下,负责食堂食品、物品采购供应工作。其主要职责是:
1.加强政治思想的学习,不断提高为教育、教学服务,为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。
2.对易存放的、常用的物资进行大批量集中购买。
3.采购员应坚持原则,廉洁奉公,自觉抵制不正之风,交验物资必须是食堂团长、保管员、采购员三人在场。做好与保管员、炊事员的衔接,严格按计划采购,做到及时采购。必须先定价,后购物,做到价物同行。做到及时采购,保证供应所购物资必须符合食品卫生,严禁采购过期、腐烂、变质的食品,对易耗、易腐食品做到勤购,避免积压造成浪费。
4.食堂除大宗物资外,采购员应根据市场行情,有权拒购供货商提供的高于市场价格的物资,重新自行采购。大米、面食、油脂、肉食品等大宗的物资,应定期与总务处人员、食堂团长考察市场,集体确定。变更供应商,由供应商直接供货。
5.采购食品必须向供应方索要有关检疫证明或化验单,并要求供应方签字。发现供货方提供不符合卫生要求的食品应担绝采购,且负责工作职责范围之内安全。
6.采购员必须严格遵守财经纪律,报账时要有明细,清楚无误,精打细筧,节省开支,随时掌握市场行情,及时反馈信息,确保采购质优价廉的物资。如购回的物品质量低劣或价格偏高,均由采购员负责退还或赔偿学校的损失。
7.购进物品及时入库,并向保管员随时了解库存情况,采购员应妥善保管好备用金,不得挪用,保I正其备用金安全使用。做好采购用款申请、报销T.作,一次借款,一次清账。
8.完成校长、总务主任、食堂交办的其他工作。
岗位职责:
1、负责完成采购目标和计划;
2、分析供应商市场信息,及时收集相关信,确定短期和长期的供应商和供应渠道;
3、负责采购合同的拟定、执行及跟进,采购物品交货期的跟踪及控制;
4、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进;
5、处理退换货及一般赔偿事宜;
6、协助有关销售部门妥善解决使用过程中出现的问题;
7、整理和登记采购合同及各类文件,记录到货时间;
8、保管采购记录、购货合同、供应商信息;
9、每月编制采购总表,根据各部门的`需要提供相关信息。
任职要求:
1、大专或以上学历,5年以上制造业工厂采购工作经验;
2、熟悉采购流程,熟悉erp系统,能独立完成采购工作;
3、熟悉供应商评估、考核,熟悉相关质量体系标准;
4、具备良好的市场调研、分析能力和人际沟通能力。
工作职责:
1、 根据公司整体目标,确认样品、开拓、维护采购渠道;
2、负责年度产品的供应商竞价,寻找和储备优质的供应商;
3 、制定日常的采购策略,计划并组织实施、监督、指导;
4、对公司采购成本、利润、资金效率等经营各项指标全面负责;
5、通过与供应商合作及市场需求调查,改善及丰富商品品类;
任职要求:
1、26-40岁,大专以上学历;
2、二年以上辅料采购工作经验,有节日服装等外贸工作经验者优先;
3、熟悉辅料采购市场,了解行情和不同材质品质的控制点;
5、具备较强的敬业精神、工作责任心强、有良好的团队精神。
1、严格执行采购和购进制度、流程、出入库管理、财务制度等规范;
2、负责公司的物资、设备的采购计划、询价、物料物价信息、行情咨询;
3、负责对所采购材料、物料的质量、数量、入库、核对负责;
4、拒绝未经领导同意批准的单方申请采购、预购订单;
5、负责办理所购材料、物品的交验、入库、报账手续;
6、负责保存采购工作的必要原始记录,发票、清单、供应商地址电话、做好统计,定期上报;
7、对所采购的物资、设备要按程序申请、报批;有申购单并上报采购主管;
8、完成公司采购的各项指标:成本计算、计算毛利、利用周转率等。
9、负责供应商的开发和与供应商的谈判,引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。
10、杜绝采购业务中的吃拿卡要、贪腐、以及其他违反规定、违法行为;
11、负责供货商促销商品的选择和与商家的谈判,并协助培训使用所购物品的保养、维护、售后服务等工作。
1.根据企业需求及公司采购需求,对相关产品市场信息进行收集与调查,进行采购询价工作,建立材料、设备的采购信息库,为企业提供最佳采购方案。
2、根据企业经营计划,工程进度,积极开拓货源市场,负责企业工程材料、设备等及时采购,保证采购物资的质量及性价比。
3、协助部门经理对长期主要供应进行资信调查。
4、根据企业采购制度,对大宗采购(数量大或单价高的物资、设备)实行招标采购,办理招标有关事项。
5、负责与客户签订采购合同,跟进合同的实施与履行,并办理催交欠货,退货及索赔款项等事宜。
6、对所采购的物资,配合企业相关部门完成物资的验收、清点、交接等手续,把好质量关,保证物资完好,做到帐物相符,并建立固定资产、低值易耗品的明细帐。
7、根据企业采购管理规定,每笔采购完成后,必须填写相关采购表格,并定期进行分析总结。
1、熟练操作软件系统,熟悉采购工作流程;
2、学习和掌握钢材基本知识,包括种类、规格、钢厂、产地等;
3、熟悉采购成本构成,进行报价采购;
4、与已有供应商的对接,并开发新的供应商;
5、与财务进行各项账务、发票等的对接以及与各业务员的对接;
6、市场行情的分析及市场各地的盘点考察工作。
1.及时落实备货及订单需求,与需求部门及供应商作好反馈确认,确保按时交付,满足项目需求;
2.及时了解供应商产能及库存状况,与需求部门做好沟通,帮助供应商合理调整产能,保证及时交付和库存数量的控制;
3.供应商帐期控制及优化,异常问题数据统计及处罚,及时处理不良品的退货和补货;
4.推荐、合格制造商名录的管理及更新,采购渠道的持续优化;
5.物料日常价格管理、核实、评估、谈判,完成主管分配的物料阶段性降价目标;
6.跟踪物料及上游原材料市场行情,及时调整价格策略,保证采购成本的合理和优势;
7.了解品质、仓库、财务等各部门的需求,解决日常配合及管理问题。
1、掌握和了解供应商信息,邀约与接待供应商上门提供样布,安排设计师看布 <看版>;
2、根据设计师的交待剪样制版,并按整季统一存放<选版>;
3、整理每一季所看样布,制成上货波段企划板,交公司总经理审批<企划>;
4、根据确定企划方案进行样布订购及调版工作,并及时跟进样布的交期进度;
5、及时了解市场价格变动趋势,选择性价比较高产品,尽可能降低面辅料采购价格;
6、积极了解整合市场资源,多方位拓展供应商渠道,确保公司供应链的丰富性及多元化。
1、服从分配,听从指挥,认真执行公司采购管理规定,严格按采购计划采购,做到及时、适用,合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时。
2、做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。
3、负责对所采购材料质量、数量核对工作;熟悉和掌握市场行情,按“质优、价廉”的原则货比三家,择优采购;注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序,对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
4、负责与客户签订采购购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。
5、负责办理交验、报账手续;加强与验收、保管人员的协作,有责任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失。
6、严把采购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,购进物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
7、负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告,定期上报给采购主管;对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;有权拒绝末经领导同意批准的采购定单;
8、完成领导交办的其它各项工作。
1、进货后须经验收人、收货人认真验收,做到手续清楚,结账及时。
2. 在采购中因工作失职造成的经挤损失和事故,采购人员必须负责。
3. 协助食堂总监做好食堂管理工作,配合做好食堂常规日常工作,认真做好责任区的清洁卫生工作。
4. 除完成本职工作外,还要积极完成领导交办的其他工作任务。
食堂采购员岗位职责
1、根据生产计划,负责对采购订单的下达及进度跟催;
2、负责包材打样及生产的监控,及时跟进,确保按时保质交货;
3、负责对内包材质量问题的跟踪、及时处理;
4、负责各类采购报表的数据汇总及报表呈现;
5、负责采购账目核对,发票的整理/核对及应付款的暂估/提请;
6、负责供应商开发和管理,建立和维护供应商资料库;
7、完成上级交办的其他任务。
1、根据公司销售目标及库存情况,定期对钢材市场进行价格调查,及时、准确收集市场行情信息,并向上级领导汇报;
2、根据业务人员的需求进行采购,配合业务人员完成临调销售工作;
3、加强与供应商的沟通与联络,市场渠道的累积及合作关系的建立,完成非协议钢厂的开发与维护;
4、严格遵守公司采购流程并对供应商进行询价、比价、议价,货比三家,择优采购;
5、采购款项的及时办理,采购发票及时收取;
6、 完成公司采购业绩指标;
7、完成上级领导临时交办的其他任务。
1、 负责结构件的采购执行工作;
2、 负责订单下达、跟进、异常问题处理,确保物料交付;
3、 供应商的辅导、管理、考核;
4、 协调计划、供应商,制定未来几个月的需求预测并对其进行交付风险评估;
1.负责分公司采购计划的制定,供应商帐目核对,提交付款申请;
2.负责分公司产品的销退,采退管理,协议政策及发票,返利的及时收取;
3.按照公司采购制度选择供应商,对供应商进行询价.比价.议价后准确下达采购订单;
4.按合同管理规定,按时签订,对下达的采购订单进行跟踪,保证交货期;
5.上级安排的其它事项。
1) 负责工程类采购管理工作,按时按质完成采购招标、商务谈判、合同签订等工作;
2) 负责项目类物资采购工作,协助项目采购经理完成对于项目物资的采购进度管控;
3) 协同集团采购中心、工程部门进行供应商认证,建立合格供应商目录;
4) 根据需求进行供应商开发、价格谈判、供应商管理,并能够独立开发供应商;
5) 负责供应商关系维护(含维护、考核及管理);
6) 充分了解供应市场行情,做出最优化的采购策略,正确选择并有效管理供应商的价格、交期、服务及质量。
岗位职责:
1、负责跟进一年两季辅料采购订单,确保大货颜色、数量、品质以及交期符合客户和业务组的要求;
2、负责采购订单的ERP数据提取确认、安排订单发货及跟踪到货日期;
3、负责跟进业务组、成衣加工厂、辅料供应商之间的沟通;
4、负责跟进大货合同的签订、归档工作;
5、负责与辅料供应商之间的账目核对、结算。
任职资格:
1、三年以上辅料相关采购经验,有YKK拉链或其他进口辅料采购经验者优先;
2、熟悉外贸服装公司采购流程;
3、高度团队合作精神、具备良好的职业操守;
4、吃苦耐劳,有较强的责任心及良好的沟通协调、解决问题的能力;
5、热爱运动优先,公司会经常组织户外活动。
1、负责公司大宗物料的采购;
2、对采购市场原材料成本的分析,市场前景分析;
3、确定大宗物料的采购需求,争取分析市场形势;
4、识别和简历大宗原材料的采购风险;
5、其他上级安排事务;
1、负责跟进Facebook、速卖通、Ebay等热卖新品,寻找货源,推荐上架;
2、负责跟进供应商新品,满足编辑上传的需求量;
3、负责自己调研产品的后续工作,图片侵权处理、客服相关问题咨询、采购相关问题处理;
4、日常工作处理,如产品属性核查、清仓、缺货下架;
5、定期分析总结对应负责的产品的销售情况。
1、物料下单;
2、采购单下达;
3、货期的跟踪及控制;
4、市场行情的调查;
5、与供应商有关交期、交量等方面沟通协调;
6、负责公司采购货物的合同制作;
岗位职责
1.根据公司有关原材料采购标准,收集供应商信息,进行综合评比,选择合格的材料供应。
2.负责对工程项目的材料采购,供应工作,保证质量、效率和满意度。
3.编制材料采购成本控制策划及预算并与商务计划调度中心及财务部进行合议审定。
4.负责采购成本控制在限额指标之内。
5.负责材料供应商招投标评审及材料采购合同的管理。
6.负责公司与材料供应商的结算工作。
7.负责建立、健全各项目使用材料台帐,控制工程材料成本。
8.参与工程标书和工程承包合同的评审,参与材料有关的不合格品的评审。
9.建立内部客户管理制度,收集和了解其他部门对采购供应工作的要求。
10.负责本部门档案资料的收集、整理、传递,保证档案资料的完整、安全、有效。
11.负责参与商务计划调度中心制定统筹计划、安排财务预算、采购计划等计划制定工作并提出合理化建议。
12.负责采购原材料的物流配送工作,合理安排物流配送车辆,降低物流配送成本。
13.负责外部分包单位信息收集,厂家评定等工作。
14.负责项目洽商变更成本控制的审核及厂家评审等工作。 15.负责对劳务分包合同、设备租赁合同评审工作。
一、市场调查
1、调查方式:全面采取询问法、报价法、咨询法。
2、商家调查:
①鲜活商家主要调查商家实力背景、商家货源(供应商)、是否充足、渠道是否畅通、商家资金实力、经营年限等;
②佐料干杂商家调查,除以上几种情况需调查外,还需调查其是否有长期一级供应商。
3、产品调查:根据本公司常期需用品,消耗易比较大的品种(如:鸡精、花椒等),调查原材料品种本身的销售渠道。由此选择某种产品的供应商,产品本身的季节应对价格和货源的影响。
4、价格调查:主要是供应商以外的价格调查,以评估供应商价格高低。
5、区域市场调查:各大市场和周边市场货源和价格调查,以便对采购订价做参考。
6、调查报告:
①价格调查(价格变动表)至少每三天出具一次;
②商家调查、产品调查、区域市场调查每年(或季度)出具一次;
③某项商品(原材料)因季节不等,控制因素影响价格波动较大应及时做出价格变动报告。
二、采购价格组成
1、商家报价:商家每月报价一次,主要原材料,大宗原辅材料,受季节影响较大的原材料商家应每十天报一次价。
2、质检、财务、等相关人员组成价格调查小组,不定期的组织市场调查,包括市场价格调查,商家调查等
3、采购要随时对市场进行调查,每周至少要进行一次全面的商品价格调查。
4、商家报价与市场价格小组询价相比由此确定供应商和供应商价格。
5、平时,商家供应价(入库价)要与采购市场调查价相比,发现问题,即时协调供应商,调整当期和后期商品价格,差距较大的,应查明原因,如是供应商原因(欺诈等)立即终止合作,并按协议追回经济损失。
6、平时,市场价格调查小组的市场询价要采购的采购价和供应商的供应价相比较。如有差距,应查明原因,并即时处理,针对不同的情况采取以下两种不同的处理方法:(1)调整价格(2)追究采购责任。
7、所有价格比较要在商品同等同级的情况下进行。同时考虑影响价格的几个主要因素(采购时段、季节因素等)。
三、供应商确定
1、根据以上调查确定商家(考虑综合因素)。
2、市场调查报告(商家)经执总审阅后,确定商家。
3、每类商品最低确定三个供应商(一主、两次)。
4、能签订合同的签订合同,不能起草合同的,质检部门需对供应商加以调查和确认,并做出确认书。
5、签订合同按照合同管理制度执行。所有和供应商均须与公司签订业务承诺书后才能签订供应合同。在供应合同中要有有关于因质量、价格、数量、时效等问题给我方造成损失或负面影响时,商家应承担的责任和赔偿内容。
6、所有供应商原则上采取送货上门,月终结算方式。
7、每半年对供应商调查一次,不行的另选商家,其资格合乎条件的继续签订合同。
四、物资采购
1、根据合同法的申购单,咨询三家报价,选择价低厂家采购,自行购买也需先咨询价格再确定商家采购。
2、商家送货上门的,采购应和质检、保管及验收相关人员一起,对其商品价格、数量作验收,价格、数量不符者要提出退货或补货。
3、相关部门验收合格后,采购应在验收入库单上签字,必须认真核对货物的价格和数量、金额,如有不符,不得签字。
4、平时采购要拟定采购计划,先购急需用品和原材料,后购其他物品,切实保障生产经营正常进行,如影响营业,造成损失的,采购部承担相应责任。
5、平时应主动了解商品库存量及部门需求,当经营用原材料达到最低储备量时(酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品),应提醒相关部门办理相关申购手续。
6、供应商因送货时间过长影响到营业为标准和价格与市场价不符者,采购应按合同有关合同规定追究其经济责任或寻求解决办法。
7、如因质量问题与其他验收人员意见不一致的,应已不影响营业为前提,口头汇报执总或相关部门经理,寻求解决方式,事后可书面呈报总经理。
8、采购对购进物资的质量应严格按照有关质量标准检验。
9、如有问题立即退货,不得姑息供应商,如采购和其他验收人员认定物资品质等级有问题的,应按实物等级入库和计算金额。
10、采购的要求:
(1)准确性;数量和价格不得超过或低于申购数量的标准浮动比率。在验收时,相关部门负责人(基地负责人、门店负责人、库管等)要严格把关,不得随意入库或接收货物。
(2)质量等因素要严格执行采购执行标准。误差不得超过标准误差率。误差太大要立即退货。质检等相关部门要严格把关,如因质量等问题造成损失的要追究相关部门的责任。
(3)及时性:采购过程中,不能出现缺货,供应时间要及时,如因采购不及时造成的经济损失由采购和供应商负责。
(4)采购的准确性和及时性做考核采的一个参考。
五、采购结算
1、采购采用备用金制度,备用金管理遵照公司备用金制度。
2、备用金用专用于购买,除送货上门以外的原材料,备用金不得支付送货上门货款。
3、备用金采取每周结算一次根据实际情况确定报账周期。
4、采购结账时应凭合法的单据结账。
①入库单有以下人员签字:质检、仓库管理员、部门负责人;
②发票或收据包括内部费用报销单需经部门负责人、会计、执总、总经理、董事长。
5、结算时,本酒楼出纳应核对其单据和现金是否足额。
6、每月末应协助供应商办理结算手续,对手续不全的,应提醒或协助其办理。每次结算时应核对当次所供应的商品有无价格质量等问题,如有应先处理问题,再按规定的手续结账。
六、采购计划成本制定
1、每月末应清理、整理当月价格变动表,填写价格变动报告。
2、根据区域市场调查,产品调查预测下月价格变动趋势。
3、财务部、品检部、采购部每月末负责制定采购计划成本,计划成本分为两部分,一部分为价格变动不大的,制定平均价,一部分变化大的,制定基准价格,同时制定浮动率或浮动额。
4、每月初根据财务室出具上月采购差异单超支和节约对差异进行分析,书面呈报部门负责人,最后传递财务室归档。
七、供应商洽谈
1、根据调查价格差异,与供应商协商解决。
2、季节性,热销产品的增加和减少应及时提醒供应商我方需求量,以便供应商做好准备。
3、在合同执行过程中,如出现意见分歧,应做好供应商协调工作,确保企业损失降低最低,协调不力而影响营业的,造成的可量化损失由采购部承担相应经济责任。
4、每半年应做出供应商合作评价书,对半年来供应商价格、服务供货服务等做出综合评价,上呈执总,以便确定下半年是否再与其合作。
5、取消合作的供应商,应做好各部门与供应商协调工作,并协助其办理结算手续主要指售后服务。
一、严格遵守国家关于物资采购工作中的各项法律和法规,执行学校资产管理各项规章制度。工作中廉洁自律,坚持原则,自觉维护学校权益,自觉抵制不正之风,高效服务。
二、不断钻研、不断学习,逐步熟悉和掌握各科教学需要设备的规格、型号、性能和用途;逐步熟悉和掌握各项教学用品、办公用品、生活用品的性能和质量要求;逐步熟悉和掌握学校各项日常维修所需物品的性能和质量要求。
三、严格执行采购计划,凭请购单采购,经校长、分管校长、总务处主任审批,并查清保管室是否有库存后,方可采购。采购物品时,要勤跑多问,"货比三家",本着勤俭办学、精打细算、价廉物美的原则,对采购的物品要亲自过目,保质保量。
四、凡购回物品,必须及时交保管员验收、入库、签字,手续必须完备,单据真实,钱物相符,按学校报销程序及时与财务室办理结账手续。如购回的`物品规格、型号不符,质量低劣,价格偏高,数量过多,均应由采购员负责退换。
五、所购物品,应及时做好物资采购流水账,逐项登记时间、品名、所需部门、单价、数量、金额等项目。
六、一次性购买大宗物品,要报政府采购办,按程序实行集体采购或进行招标采购。
七、负责管理和督促学校清洁工搞好学校清洁卫生。负责学校绿化的常规管理。
八、坚持每周一上午对全校清洁卫生、绿化进行一次祥细检查,发现问题,作好记录并及时整改,
九、坚持常规上班,有事必须请假,并及时完成领导交办的其它任务。
1、负责合同清单外的物料采购工作:寻找供应商、询价比价、提供采购建议、确认报价及样板、提供数据建立物料代码、安排文员下单、跟进回货、处理退换货等;
2、监督所负责的科目的交货情况,及时安排采购合同签订及货款支付,确保交货的及时率及合格率,协助文员处理逾期交货及交货异常等事务;
3、实施供应商月度评估,并跟踪改善措施执行的情况;
4、有计划或按上级指示开发新供应商:三方比价、供应商实地考察、给予评估意见、提交相关资料文件供上级审核;。
5、有计划或按上级指示开发新产品,不断优化产品结构,协助上级组织供应商前来我司召开新品发布会;
6、定期或按上级指示开展市场调研,并做书面报告,提供有效的市场信息给管理层决策之用
7、严格执行采购管理制度及流程,使各项工作合乎制度要求
8、完成上级安排的其他任务。
负责金属原材料产品的采购计划管理或者具体采购实施工作,包括与客户沟通、订单下达、合同签订、过程跟踪、结算确认、产品质量问题处理、供方管理、产品选用研究等工作。
· 熟悉学校的采购政策和规范
· 提供商品/服务的报价并注明在采购申请单上
· 通过合并订单,下订单,清关,接收和质量检验来负责整个海外订单
· 高效的联系海外供应商
· 负责本地在线订单
· 接收商品和服务,确保所购商品在质量,数量,时间和地点方面的准确性
· 在内部培训后可以使用电子采购系统
· 协助经理实施相关的工作流程,并在需要时提供建议和支持
· 表现出良好的沟通和人际交往能力,积极主动地以结果为导向的思维方式
一、按生产计划要求到公司规定的供应商处采购。
二、做好供应商的付款申请。
三、严格按照材料计划的数量、规格、型号采购,不得搞计划外的'盲目采购。
四、搞好调查研究,掌握市场信息。
五、热爱本职工作,忠于职守,按时完成采购任务,树立为生产,工作服务的观点。
岗位职责
1、负责业务合同及协议条款核对,完成采购合同的签订及订单的制作;
2、负责业务合同及协议归档以及台账管理;
3、负责采购合同、协议的录入与上传,按合同、协议编号、地区分类整理存档;
4、负责进行采购员授权申请,并在系统内完成品种绑定;
5、负责招投标项目的执行;
6、负责办理退换货相关事宜。
任职资格
熟悉药学知识、器械相关知识,具备一定药品、医疗器械领域工作经验。了解财务、市场等相关知识。大学本科及以上学历,具备较强的沟通能力,工作积极主动,责任心强具备良好的团队协作能力。
1.服从分配,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
2.负责公司的物资、设备的采购工作;
3.负责对所采购材料质量、数量核对工作;
4.负责对采购材料质量、数量核对工作;
5.有权拒绝末经领导同意批准的采购定单;
6.负责办理交验、报账手续;
7.负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报;
8.对所承担的工作全面负责;
9.对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;
10.协助做好有关物资采购工作的事项;
1、开发有竞争力的产品,筛选合适的供应商,确保供应渠道的稳定性和竞争力
2、了解并掌握所负责产品原材料行情变化,记录相关数据,为行情走势分析提供数据
3、按客户需求及时提供报价,制作价格对比表递交上级审核、审批
4、根据采购申请单(销售订单)下单并跟进订单进度,处理订单执行过程中的异常情况
5、产品交货、验货申请和验货状态跟进
6、发票、DEBIT NOTE的及时跟进和处理
7、定期寻找新供应商,以确保价格始终有竞争优势
8、学习并同其他同事分享新产品知识