审计主管的岗位职责是什么(通用10篇)
职责:
1、根据公司整体战略规划,制定年度审计工作计划,组织开展审计监察项目,并负责具体项目审计方案和计划审核并组织实施,对审计报告的正确性,可靠性和合理性负责;对于审计过程中发现的重大审计风险,向主管领导及时汇报;
2、开展重点业务的合规性审计,推动公司基础管理的提升和公司管理铁律的严格执行;
3、组织本部门人员对公司年度工作目标进行分析及分解,并拟定年度审计计划;督导审计计划的执行,并在执行过程中给予指导、培训、协调等支持。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,持有审计师、会计师职称;
2、5年以上企业内部审计工作经验,熟知内部审计的工作流程及工作方法,具备金融行业、房地产、文旅、快销口行业工作经验者优先考虑;
3、熟悉国家财税法规、审计政策,具有较强的内部审计专业理论知识;
4、具有敏锐的洞察力和较强的逻辑思维能力、具有良好的沟通协调及口头和书面表达能力。
职责:
根据公司年度经营计划及风险领域,制定年度内审工作计划;
对公司内部控制制度、政策和流程进行评估并提出合规建议;
对公司各业务板块进行日常合规审计及不定期专项审计,按审计工作程序组织编制内审报告,并推动整改措施的落地执行;
对举报事项或公司财务内控重点事项进行受理审查;
部门管理工作及领导安排的其他相关工作。
岗位要求:
具有5年以上审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作;
财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;
具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法;
具有一定的领导组织管理能力,能团结队伍;
具有敬业精神和良好的职业道德操守。
职责
1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支,专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金,财务状况;
2.及时向部门领导通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向部门领导提交财务收支审计报告;
3.根据国家有关制度和企业相关制度规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;
4.对审计工作的相关资料,文件进行归档管理;
5.对下属审计提供工作指导;
岗位要求:
1.熟悉国家相关的审计法律法规;
2.具备审计相关的专业知识,熟悉审计工作的相关流程和方法;
3.具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;
4.对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力;
5.具备沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通,需要审计主管具备很强的沟通协调能力;
6.具备敏锐的观察力和预见能力。
职责:
1、规划计划类
1.1 协助审计经理,参与制定具体审计项目的审计方案;
1.2 参与制定年度审计计划;
1.3 参与制定年度部门预算。
2、制度建设类
2.1 参与制订公司内部有关审计监督的规章制度;
2.2 参与建立及完善公司的审计体系,参与制定相关制度,使公司审计工作规范化、科学化。
3、日常管理类
3.1 在审计经理带领下,根据审计项目方案,进行现场审计;
3.2 编订完整可信的审计底稿,实施充分必要的审计程序,根据审计计划规定的审计分工,完成审计工作;
3.3 编制审计报告初稿,经审计经理复核后,提交审计部长审阅;
3.4 跟踪和落实审计整改情况;
3.5 做好审计档案工作,包括审计报告、审计底稿等各种资料的收集、整理、归档等;
3.6 负责进行内控制度评价,提出内控薄弱点和风险点,提请相关部门改进;
3.7 完成领导交付的其他任务。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计学、会计学等财经、经济类相关专业;
2.具有二年以上集团公司的内部审计或事务所工作经验;
3.熟悉企业会计准则及税法等相关财经法规,了解企业内部控制,掌握会计电算化软件,熟悉ERP系统;
4.具有一定的团队管理能力及团队协作能力,具备有效的沟通和人际关系处理能力;
5.具备中级会计或中高级审计职称者优先。
1.对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。
2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。
3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。
4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。
职责;
1、审查和评价公司内部制度的有效性和健全性,并提出改善建议;
2、对公司制度流程、各项经营活动等实施审计监督;
3、定期检查监督公司的资产管理、国家法律法规和公司财务制度的执行情况;
4、对公司的重大项目、活动进行审计调查,并予以监督;
5、审计资料整理汇总、审计(调研)报告撰写、跟进发现问题闭关改善,以及审计底稿资料归档工作。
任职要求:
1、全日制本科或以上学历;
2、审计、财务、会计等相关专业;
3、3年以上审计或财务管理工作经验;
4、掌握内部审计实务标准、程序和技术、会计准则等;
5、职业道德良好,工作责任心强,同时善于协调与沟通。
职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施不限于财务审计、管理审计和效益审计等;
5、为集团的经营发展提供合理化建议,协调好集团各子、分公司的关系,为审计工作创造良好环境,合理控制成本;
6、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查。
7、完成其他工作任务
任职资格:
1、全日制本科及以上学历,28到35岁左右,财务管理、审计等相关专业,4到5年以上财务或审计经验,其中1到2年以上审计管理工作经验者优先;
2、熟悉国家审计法、财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验,有相关注册会计师或审计师资格者优先;
3、熟悉公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;
4、具有较强的沟通、协调及管理能力,优秀的判断和决策能力、良好的敬业精神和职业道德操守。
5、熟悉企业内部监察体系构建及运作,能保持中立立场对企业内部各部门的运作进行监察、调查、处理;
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
1、制定审计事项的工作方案、工作计划、审计指引等,配合建立审计业务标准体系;
2. 对公司运营、开发、工程、成本、设计等大生产环节管理的业务真实性、合法性、效益性进行监督审计验收;
3、编制审计报告,提出合理整改意见、督促整改落实;
4、对公司制度体系、流程审核,提出合理优化建议,督促整改实施。
职责:
1.按照项目计划执行IT非现场/现场审计;
2.负责IT一般控制测试和应用控制测试,运用计算机辅助审计技术,完成部分实质性程序,撰写工作底稿;
3.识别和发现IT风险,诊断信息系统流程、内部控制问题,并提出建议;
4.与项目组其他成员沟通,协助解决项目中出现的问题;
5.沟通测试结果和审计发现,提出整改建议并跟踪整改结果;
6.为其他审计、咨询服务项目提供IT支持。
7、部门其他事务。
任职要求:
1、计算机/软件工程/信息管理、审计、财会等相关专业本科及以上学历;;
2、6年以上IT审计,至少3年团队管理经验或2年以上审计部门主管经验;
3、熟悉IT行业及审计流程;
4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
5、优秀的口头表达和书面表达能力,含专业技术和业务写作技巧;
6、具有中级审计(会计)或以上职称,具有注册会计师CPA、注册内审师CIA资格或IT类专业资格优先考虑。