高级审计员工作职责(精选32篇)
1、作为项目负责人,完成中型金融项目审计工作;
2、负责项目沟通及管理、员工管理、指导并培训员工等工作;
3、领导交办的其他工作。
1. 协助项目经理执行项目、编制底稿,带领审计小组完成大型项目的现场工作;
2. 协助项目经理完成整体工作底稿的制定和复核回复,确保其符合质量要求;
3. 独立承担中、小型常规项目的审计工作;
4. 负责审核下属的工作,确保其工作符合专业标准;
5. 协助项目组对部门员工进行有效的指导和业务培训。
1、完成各类审计工作,包括审计程序的实施、审计工作底稿的编制、整理及归档等;
2、完成小型审计项目的实施,及时向经理汇报情况接受其复核、指导,并与客户保持良好、有效的沟通;
3、具有行政事业单位经济责任审计、离任审计;工程决算审计、内控、绩效评价
1.按照审计计划和审计流程,执行各项财务审计工作;
2.对接第三方财务审计机构,协助完成财务资料的搜集、检查、提供工作;
3.按月度出具集团财务审计调整分录,对财务指标变动进行分析;
4.协助完成各项内部审计工作,对财务、业务经营核心数据进行分析,并得出初步结论;
5.执行审计报告的后续跟踪工作;
6.执行各项审计资料的收集、整理和归档工作。
1、协助审计经理完成拟上市公司IPO、上市公司年报审计、大型央企国企年报审计、资产重组和企业并购等项目;
2、独立完成审计经理分配的重要审计项目的具体审计工作及审计工作底稿,或独立完成组成部份审计工作底稿,并编制审计报告;
3、协助审计经理编制审计报告,并提出改进建议和决策依据;
4、负责复核、指导下属工作完成情况;
5、上级领导交办的其他工作。
协助项目经理完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计,独立承担并完成中型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导。
协助项目经理完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计,独立承担中型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。
1、根据指派,具体负责审计项目的综合管理,负责审计项目的审计计划编制、调整和执行;
2、对项目成员进行调度和任务分派 ,对项目成员进行指导和监督;
3、解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题,对审计风险进行判断和控制。
1. 协助项目经理执行项目、编制底稿,带领审计小组完成大型项目的现场工作;
2. 协助项目经理完成整体工作底稿的制定和复核回复,确保其符合质量要求;
3. 独立承担小型常规项目的审计工作;
4. 负责审核下属的工作,确保其工作符合专业标准;
5. 协助项目组对部门员工进行有效的指导和业务培训。
1、协助内审负责人开展审计和风险评估工作;
2、能独立完成审计项目;
3、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4、针对被审单位存在的问题,向内审负责人如实反映,并对照有关法律法规提出处理意见。
1、独立完成经理分配的重要项目的审计工作并编制审计报告;
2、能够独立完成中小型公司审计工作;
3、负责审核下属的工作,确保其工作符合专业标准;
1.协助项目组共同完成拟上市公司IPO,上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目;
2.独立完成项目组分配的具体审计工作,编写审计工作底稿;
3.协助编制审计报告,提出改进建议和决策依据;
4.完成部门经理或项目经理交办的其它工作任务。
1、能独立完成审计底稿,出具正式报告;
2、能够充分了解客户对于审计项目的需求和目的,制定相应的审计方案,外勤审计现场的管理、指导、分工,带领审计团队顺利完成审计任务;
3、拟定审计方案,撰写审计报告,督促审计底稿的完整归档;
4、负责对审计助理人员进行有效的培训和管理,提升审计助理的技能,培养团队精神;
5、负责审计过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。
1.熟悉工程项目实施全过程管理。
2.负责编制有关内部审计计划;
3.负责审计前审计团队的培训(明确审计内容、审计方式、工作成果的编写);
4.拟定并完善内部审计制度和流程;
5.起草审计报告和管理建议书等审计文书;
6.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
7.审计资料、底稿的归档、保管、移交等。
1、负责公司基建、设备安装工程相关的内控及风险管理工作,协助建立系统化的内部控制体系;
2、参与基建工程、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督,负责公司基建工程、设备安装项目的跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、工程签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作;
3、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进,审核工程相关合同,确保符合法律法规并保护公司利益,主导工程项目的决算,为公司合理控制成本;
1.在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。
2.监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
3.控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
4.负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的'情况。
5.协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
6.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
7.负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
8.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
9.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
10.完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。
1、协助项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计;
2、独立承担中型项目的审计工作;
3、对审计员进行有效的指导和培训。
- 向各行业的客户提供优质的审计及其他鉴证服务;
- 获取所有必要的审计工作文件和进行文件归档。文件归档工作包括搜寻数据和记录审计过程中发现及结果;
- 识别、以及向经理和合伙人汇报会计和审计工作中的问题;
- 识别及提出改善工作效率的机会;
- 沟通协调客户,确保客户的数据能够以有效率的方式且及时提交到审计部。
1、作为外勤主管,为中/大型国有企业或上市公司提供年报审计和经济责任、并购重组等专项审计以及非审计类咨询业务;
2、在项目经理指导下,完成各类项目审计策略书、预算和执行的编制,按照审计策略书督导团队成员完成已约定向客户提供的专业服务;
3、利用自己的专业知识积累及实践经验,尝试发现客户在会计核算、财务管理、经营合规、税收风险、内部控制及全面风险管理等方面可能存在的问题;
4、向项目经理及时汇报项目进度、重大问题,在项目结束后对项目进行总结,分享成功和失败的经验教训;
5、在保证项目质量的前提下,对项目方案的设计、执行、调整有自己独特的思路和见解,并提出有建设性的观点。
1、负责客户的审计、会计、税务等相关事项的咨询工作;
2、在审计经理的指导下开展审计工作,并撰写相关的报告;
3、协助项目组完成各类项目的审计。
1、协助项目组完成各类企业的年报审计或IPO审计等;
2、负责完成项目组分配的具体审计工作任务;
3、收集、取得及整理审计证据及资料,编写审计工作底稿;
4、协助编制审计报告,提出改进建议和决策依据;
5、完成部门或项目经理交办的其他工作任务;
6、2年以上国内前15名大型会计师事务所审计工作经验,具备团队精神、严谨的专业态度,
1、参与各类项目的审计工作,收集资料、编制底稿
2、按项目经理的要求完成审计工作,对审计过程中发现的问题提出合理化建议
3、完成项目经理临时交办的任务
1、参与执行各类型审计业务;
2、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;
3、编制项目方案和计划,交予项目负责人审核;
4、复核审计人员的审计记录和底稿,编制汇总审计工作底稿,完成底稿检查及装订;
5、协助项目负责人完成审计报告初稿的编制;
6、项目负责人不在现场时,负责与甲方沟通,管理现场审计人员,确保审计项目顺利进行;
7、完成项目负责人交办的其他工作。
1、对公司各项制度的执行情况进行审计督查;
2、对公司各部门、各区域的资金、财产的管理使用情况和完整安全进行监督审计;
3、对公司各部门、各区域的经济合同管理及经济效益进行监督审计;
4、对公司各区域门店经营、管理、安全进行监督审计;
5、对严重违反公司财经纪律、侵占公司资产、贪污挪用公款等损害公司利益的行为及举报,领导交办的审计督查工作进行专项审计,并出具处理意见和建议。
1、独立完成中小型审计项目,包括审计底稿、审计报告;
2、对审计小组人员合理分工、指导,并对其工作底稿进行复核;
3、协助部门经理收取审计费用;完成部门经理交办的其它工作;
1. 协助项目组完成各类项目的审计;
2. 承担中型项目的审计工作,包括报告编写及复核初级员工的工作底稿;
3. 主动发现客户公司审计风险点;
4. 对审计助理人员进行有效的指导和培训;
协助项目经理完成大中型项目(企业集团或上市公司)的审计,独立承担中型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。
1、能够独立操作完成科目常规审计,现场自行解决简单问题,在指导下处理部分特殊、疑难事项。
2、能够独立进行小型、简单常规项目审计,包括所有的报告、标准表格。
3、能够对审计员进行适当正确的指导。
1、具备全盘帐务处理能力,具有总账管理工作经验,按制度规定组织进行各项会计核算工作,按时编报各类财会报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。
2、负责向各相关部门提供财务数据,为企业管理层提供财务数据。
3. 具有较强的成本管控能力;
4、具备一定的组织协调沟通能力,服从工作安排,执行力强;
5、依据国家税务法规做好纳税申报、税款缴纳工作。
1. 协助完成对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估。
2. 协助完成对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致。
3. 协助完成对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估。
4. 协助完成对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估。
5. 具体实施审计工作底稿的完成,包括符合性测试底稿、实质性测试底稿、观察日记、访谈纪录、会议记录及其它审计资料。
6. 对具体的审计测试形成审计结论,确保审计结论的正确性。
1、 协助项目经理开展审计和风险评估工作;
2、 负责审计信息收集、整理和审计文件存档;
3、 获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议;
4、 配合财务报表内外部审计,参与投资项目的可行性分析;
5、 协助监督、审查和评价经营、管理活动,协助建立、完善内控制度。
1.完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;
2.按照项目计划,带领项目助理人员完成审计项目的部分审计任务;
3.对项目助理人员进行工作指导、监督和初步评价并向项目负责经理反馈;
4.协助出具审计业务报告和其他法定业务报告。