高级审计员岗位职责(通用30篇)
1、制定合理的项目工作计划;
2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;
3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;
4、熟练掌握收入与销售、生产成本、采购与付款等审计业务流程;
5、可独立承担中/小型项目的审计工作,对审计助理人员能够进行有效的指导和管理;
6、领导交办的其他工作。
1.对机构的计算机化系统/研究/设施和供应商进行检查/审核,维护审核文件及其他质量保证文件;
2.审核研究方案和最终报告及其修订,为GLP试验的最终报告准备QAU声明;
3.审查机构SOP是否符合GLP法规的规定;
4.不定期对机构进行质量检查;
5.发现问题及时向部门主管汇报,服从以及配合QA部门主管的工作安排。
1. 协助项目经理执行项目、编制底稿,带领审计小组完成大型项目的现场工作;
2. 协助项目经理完成整体工作底稿的制定和复核回复,确保其符合质量要求;
3. 独立承担中、小型常规项目的审计工作;
4. 负责审核下属的工作,确保其工作符合专业标准;
5. 协助项目组对部门员工进行有效的指导和业务培训。
1.初步了解国内会计、审计准则及相关的企业法规及税务知识。
2.理解审计程序的目的,理解审计基本操作流程。
3.能够在指导下,按时按质完成部分简单科目的审计工作。
1. 核对电脑应收账,根据住店客人或团队的订房资料,检查结算方式和结算
凭证是否符合规定的要求,若有差误。
2.结算单,准确、及时地结转电脑应收账款,分门别类的登记和发送账单。
3.准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。
4.按有效的收款程序,包括付款通知书的寄送,向超信用期限或已过付款的客户催账收款;
5.及时催款,根据应收账款不同的类型,按照不同的方法进行催收,严格控
制挂账期限。
6.及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。
7.及时向信贷主管提供有可能造成坏账的信息。
1.按照审计计划和审计流程,执行各项财务审计工作;
2.对接第三方财务审计机构,协助完成财务资料的搜集、检查、提供工作;
3.按月度出具集团财务审计调整分录,对财务指标变动进行分析;
4.协助完成各项内部审计工作,对财务、业务经营核心数据进行分析,并得出初步结论;
5.执行审计报告的后续跟踪工作;
6.执行各项审计资料的收集、整理和归档工作。
1.制定、贯彻、落实公司各项审计管理制度及内控制度;
2. 制订年度审计计划,执行公司内部审计工作,包括对公司的内控、财务、投资、预决算进行审计,以及对经济合同、协议等进行审计;
3.对公司固定资产投资项目、财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;
4.对公司预算内及预算外资金的管理和使用情况进行审计;
5.编制审计底稿、撰写审计报告和审计建议,并对相关的审计资料、文件进行归档管理;
6.参与对公司各类工程施工项目、物资比质比价、采购招标等经济活动的过程及结果进行督查;
7.参与对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为,会同相关部门进行审计;
8.参与对在建工程的跟踪审计;
9.参与对竣工的基建工程,按规定组织资料,会同相关部门进行结算审计;
10.及时编写审计报告,按时向主管领导汇报工作情况;
11.按时完成领导交给的临时任务。
1.每日收集各营业点报表将现金收入汇总提供给出纳;
2.核对房价,进行过房租操作;
3.稽核各营业点提交的账单;
4.审核完单据,做日报表提交给部门领导;
5.每日编制银联卡号及金额、挂账单位及金额提交给应收会计;
6.核对并登记每日收到的发票票号给税务会计;
7.每日编制备用金补退表提交给前厅补退备用金做依据;
9、跟进并处理收银提供的有问题的单据;
10、协助应收会计处理对账时存有问题的单据;
11.定期对网络现付房进行返佣 10%,稽核技师提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及时了解酒店的营销政策、销售价格、销售协议,熟悉各营业部门的运作流程,领导的签单权限和要求等。
13.其他临时工作 。
1.按照内部审计准则要求确认和评价被审计单位制度执行的合规性、有效性,单位经济业务发生的真实性、合法性、完整性,按时完成公司内部审计相关工作。
2.负责建立项目审计标准化操作流程,具体实施项目决算审计等专项审计,并做好审计资料的归档及管理。
3.负责办理审计监督的日常工作,按时报送各类报告及报表。
4.负责配合上级部门对项目实施过程、项目安全、质量事故等监督检查的相关工作。
5.负责建立审计发现问题监督台账,定期跟踪、梳理汇总并报告整改情况。
6.负责在建项目过程跟踪审计。
7.完成领导交办的其他事情。
1、独立完成经理分配的重要项目的审计工作并编制审计报告;
2、能够独立完成中小型公司审计工作;
3、负责审核下属的工作,确保其工作符合专业标准;
1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,审计整改情况进行跟踪检查;
3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;
4、协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
5、对公司业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;
7、负责整理归档公司内外部各类审计档案;
8、按时完成公司交办的其他工作。
1、制定项目审计计划及实施方案;
2、实施审计程序,审核审计资料的正确性和合理性,对内控制度的充分性和有效性进行检查和评估;
3、出具内部审计报告、专项审计报告、评价报告等;
4、对审计问题点进行跟踪审计;
5、协助外部机构开展相关审计、稽查工作;
6、领导交办的其它事项。
1. 负责公司内部管理体制优化,建立健全公司的内部控制体系。
2. 负责公司各项业务合规性审核,评估各项业务实施全过程中的风险,提出有效建议并督促改进。
3. 负责具体实施公司(及关联公司)内部审计工作,包括制定审计计划和方案,编制审计工作底稿,起草并完成审计报告。
4. 参与公司内部审计业务规范、工作指引的编制;协助财务部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行。
5. 负责与外部审计人员对接,配合完成外部审计工作。
6. 协助财务部门进行运营项目后管理,了解投资目标业绩的真实性,关注财务业绩指标并进行有效分析与预测,提示财务与经营风险。
7. 负责公司资产数据管理工作,为公司经营提供及时准确数据。
协助项目经理完成大中型项目(企业集团或上市公司)的审计,独立承担中型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。
协助项目经理完成审计项目,能独立完成撰写审计报告;
独立承担小型项目的审计现场负责人的工作;
国际业务高级审计员能胜任派到海外现场审计工作。
1、 每年定期梳理集团所有公司内部管理制度(存档于集团公司行政档案处备查),保障各公司在制度下顺利运行;
2、定期或不定期对集团所有公司进行审计,形成相应内部审计报告,审计报告内容包括:内控及各公司发布的管理制度及会计制度执行情况汇报、财务报告(季、半年、年度)是否真实准确反映被审计公司情况,保证前期搭建的所有管理制度行之有效执行,避免流于形式,保证财务报表数据真实准确合法合规;
3、定期或不定期对集团所有公司进行纳税专项审计,形成相应纳税审计报告,审计报告内容包括:被审计公司所有纳税情况汇报,适用国家税种及税率是否正确,计提应纳税额及已纳税额是否准确、真实,是否按期申报,按期交纳,是否有无遗漏,存在问题是否补充申报或完善解决;
4、 对审计中发现的内部管理制度问题及时进行调整和完善。(重点是资金管理、固定资产存货等、对外采购、费用报销、授权文件等);
5、负责审计集团所有公司股东会决议或其他重大决策所依据的内部管理报表及各项经济、财务数据。保障公司重大决策所依据的数据真实、准确、有效,审计人员应当在出具相应专项审核报告或在内部管理报表或数据上签字,承担相应复核及审核责任;
6、 集团公司其他相关工作。
1、熟悉国家相关法规,熟悉掌握相关软件技能;
2、熟悉酒店财务与税收制度,能够全面掌握整套财务流程;
3、具有很强的财务,税务策划能力;
4、具有良好的沟通与表达能力,较高的'专业技能,对工作严谨,认真细致,责任心强;
5、审核酒店所有收入,控制内部招待及员工用餐;
6、审核由出纳制定的每日现金收入报表;
7、根据酒店收益日报,夜审前厅收益日报,夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确;
8、编制每天收益报表;
9、编制收银员现金收益或每月报表;
10、登记每日信用卡明细,银行对账单,对信用卡进行核对。
1、负责公司基建、设备安装工程相关的内控及风险管理工作,协助建立系统化的内部控制体系;
2、参与基建工程、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督,负责公司基建工程、设备安装项目的跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、工程签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作;
3、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进,审核工程相关合同,确保符合法律法规并保护公司利益,主导工程项目的决算,为公司合理控制成本;
1、具备全盘帐务处理能力,具有总账管理工作经验,按制度规定组织进行各项会计核算工作,按时编报各类财会报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。
2、负责向各相关部门提供财务数据,为企业管理层提供财务数据。
3. 具有较强的成本管控能力;
4、具备一定的组织协调沟通能力,服从工作安排,执行力强;
5、依据国家税务法规做好纳税申报、税款缴纳工作。
1、根据审计计划,协助上级领导开展审计工作(包含但不限于例行审计、舞弊审计及其它特别专项审计),对公司内控管理、经营效果、重大经济业务等实施审计;
2、 协助上级领导编制审计计划、审计工作底稿、起草内部审计报告,提出审计建议;
3、 负责审计工作档案的整理和归档工作,确保审计资料的完整性;
4、 对审计问题进行事后跟踪,督促被审计部门进行限期整改,并检查落实改善情况;
5、 上级领导交代的其他工作。
1、 协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;
2、 获得审计证据,建立审计管理档案;
3、 整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;
4、 与外部审计人员建立联系;
5、 对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;
6、 协助建立和改善审计流程和风险体系。
1、在项目经理的指导下,参与军工企业的价格、财务审计等涉军业务鉴证咨询工作;
2、收集审计信息、整理审计文件,参与审计底稿和报告的编制工作,负责各项审计资料的存档工作;
3、及时完成项目经理交办的各项工作任务。
1、负责对目标单位经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
1、定期收集分析公司财务、经营状况,拟定审计计划和工作方案;
2、对被审计单位进行审计取证,编制审计工作底稿;
3、贯彻执行国家财经法规、评价财务系统、经营管理各系统的内部控制的适当性和有效性;
4、对实施的改善措施进行审计评价,不断完善;
5、参与制定集团财务管理制度并组织实施;
6、对突发性、临时性、专案性的项目进行审计;
7、对商业舞弊案件进行调查审计;
1、负责公司内部操纵制度及其他流程、管理规定等修订或完善工作
2、协助部门主管,参与公司审计及内部评价机制设计、编制工作,以及相应工作底稿、模板等的设计工作
3、协助部门主管进行相关财经数据的统计整理、分析工作,以及相应改善工作的推动开展
4、根据公司审计计划,参与对公司总部及子公司的'内部审计及评价
1、负责促销费用相关流程制度及体系的搭建;
2、负责大区促销费用年度预算;
3、促销费用月度方案管理
4、促销费用授权管理
5、促销费用核算管理
6、促销费用查核及分析
1、作为外勤主管,为中/大型国有企业或上市公司提供年报审计和经济责任、并购重组等专项审计以及非审计类咨询业务;
2、在项目经理指导下,完成各类项目审计策略书、预算和执行的编制,按照审计策略书督导团队成员完成已约定向客户提供的专业服务;
3、利用自己的专业知识积累及实践经验,尝试发现客户在会计核算、财务管理、经营合规、税收风险、内部控制及全面风险管理等方面可能存在的问题;
4、向项目经理及时汇报项目进度、重大问题,在项目结束后对项目进行总结,分享成功和失败的经验教训;
5、在保证项目质量的前提下,对项目方案的设计、执行、调整有自己独特的思路和见解,并提出有建设性的观点。
1.协助项目负责人完成大中型项目的审计,独立承担小型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。
2.主动发现客户的审计风险点
1、协助项目经理完成上市公司IPO现场工作,上市公司年报审计、企业并购、尽职调查等工作;
2、能独立进行小型、常规项目审计工作,并可主动发现问题,及时提出建议和决策依据;
3、指导和培训团队内其他较低职级的审计员,促进团队工作效率。
1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;;
2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;
3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理建议书、审计报告等材料的撰写;
4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。