审计总监工作职责2023岗位职责(通用31篇)
根据审计任务制定具体审计工作方案,负责审计项目的实施。
对公司重大工程项目的工程建设、合同管理、招标采购、成本控制、结算管理等实施合规性审计;
对工程项目招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行全过程跟踪审计;
按照上级要求进行各类专项审计(舞弊审计及其他特别事项审计等);
突击现场检查、进场材料抽查、隐蔽工程验收、工程质量检查、工程进度执行情况监督等;
对审计过程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通,并督促有关单位整改;
编制审计报告,并确保审计报告的正确性、可靠性、合理性;
能够依据审计结果,分析出相关的舞弊风险点;
对以前年度审计结果的整改情况进行审计追踪。
1、根据公司的战略及发展方向,制定年度审计计划、方案、制度;
2、组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;
3、指导并推进公司各部的内部审计工作,包括:经营成果审计、财务收支审计、离任审计、专案审计、管理审计和外部审计;
4、组织对公司公司及所属单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计监督;
5、根据董事会、经营管理层、以及内部审计结果的需要,安排专项审计,如采购等专项业务审计、关键岗位负责人离任审计等;
6、筹备IPO财务规范化工作。
1、公司计划成立会计事务所,负责会计师事务所业务质量及经营规划;
2、负责会计师事务所业务拓展;
3、负责会计师事务所团队建设和管理;
4、编制完整的项目工作计划,为合伙人提供合理化建议;
5、作为项目负责人,监控项目组的工作状况,采取措施以保证工作结果顺利完成;
6、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告。
1、负责部门管理制度、工作标准、业务流程的建立、完善和监督执行;
2、负责根据公司战略编制本部门的业务规划、年度、季度、月度计划,并监督计划的落实;
3、负责下属员工的工作安排,并对下属进行工作指导、监督,确保部门工作的顺利开展;
4、负责落实本部门绩效考核工作;
5、负责督导各级审批/审核意见在本部门经办事宜中的落实;
6、负责公司财务审计管理,指导实施财务日常审计和专项审计,对公司内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;
7、负责对总部及项目公司的经营状况进行审计,对审计结果提出处理建议;
8、配合集团内部审计工作;
9、负责公司工程审计管理,负责建立和完善工程审计制度、规范,建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系并组织实施;
10、负责公司管理审计,建立和健全公司管理体系内控体制,包括对公司管理制度规范的合理化建议、执行评估、风险识别及防范优化方案;
11、组织部门建立和完善流程管理体系,进行流程审核,推进流程改进;
12、组织部门推进信息化建设,改进信息管理工作,支持公司业务的高效运转;
13、完成其他职责内的工作事项。
1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;
2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价
3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,
4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,
5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,
6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,
7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规
为进行处理,
8、协助中心负责人开展内部日常事务工作
1.负责公司风控审计体系的建设、维护和更新,制定风险管控方案,构建业务风险评价及预警体系。
2.完善风控审计职责,梳理业务风险点,对风控审计运营结果负责,监控风险运营数据。
3.根据风险管理情况和公司发展需求,制定公司年度审计计划,并实施。
4.负责对公司的项目投资开发、设计管理、招标采购、成本控制、工程管理、财务管理等方面进行风险评估及审计。
5.负责组织开展风控审计条线的各类工作:包括组织事前风险审计评估、事中风险审计监控、事后风险审计检查,出具风险审计预警提示和风险审计评估报告,提出改进建议,并监督整改到位。
6.负责建立、健全风控审计档案,保证审计资料及时归档。
7.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作
1.协助中心负责人全面负责公司审计日常管理工作;
2.负责编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
3.参与制度和维护公司内部审计制度,加强内部控制流程并监督制度、流程的规范实施;
4.定期对公司各项目进行审计,把控审计质量,通过内部审计对公司内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建设,从而完善内部控制体系;
5.负责协助外部审计开展工作。
1、评估集团核心业务中系统风险状况,判断高风险领域,编制集团审计项目计划。
2、组织或参与项目审计,负责工程、招采、成本、经济管理等业务审计;
3、负责审计程序及方案的编写和完善,提出专项审计建议;
4、统筹和组织审计项目实施,撰写审计报告。
5、参与或主导各类舞弊案件的调查。
6、组织实施、配合开展专题风险管理项目;
7、定期输出集团核心业务工程领域的风险评估报告。
1、审核拟定和完善监察审计部门规章制度,指导推行监察、审计的各项规章制度、办法,并督促执行。
2、审核年度监察审计计划,审核拟定监察、审计工作计划、费用预算。
3、审核对集团及所属公司的投资项目进行审计和评价。
4、指导对集团及所属公司的资产、负债、损益、所有者权益进行审计监督。
5、指导对集团及所属公司的内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行审查和评价。
6、监督对审计建议、审计意见、审计决定的跟踪落实工作。
7、指导内部监察工作,审核组织查处各类违纪行为或提出处理建议,参与公司年终目标考核、各项评选工作的监察,指导组织受理各类投诉、举报事项的调查以及人身伤亡等重大责任事故的调查。
1、负责编制集团下属公司全年审计计划;
2、负责审计前审计人员的培训(明确审计内容、审计方式、工作底稿的编写);
3、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、根据审计结果及时编制审计分析及建议;
7、审计资料、底稿的归档、保管。
1、负责拟订集团内部审计基本管理制度,协助建立健全集团反舞弊机制;
2、负责对集团和子公司的经营活动、员工绩效、离职高管等进行审计监督;
3、负责对集团和子公司的大宗物资采购、合同等进行审计监督;
4、负责对货币资金、存货、销售与应收账款、采购与应付账款等内部控制建立及执行情况进行检查;
5、负责对集团、子公司投资项目执行情况,对工程项目的成本、进度、质量进行稽核和评价。
1、 按照《内部审计准则》的要求,建立和健全公司内部审计制度,制定内部审计规程或方法。
2、 对外兼并收购项目的审计调查,参与公司参股拟上市项目的财务规范工作。
2.对公司的财务计划,财务决算,财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督。
3.对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。
4.对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督,评价。要求:5年以上审计工作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识;较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。
1、指导建立和完善公司内部审计制度及规范,执行公司风险控制战略;
2、根据公司相关运营、内控管理制度,定期进行检查稽核;
3、对涉及外部客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件开展调查;
4、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成;
5、公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建议等;
1、 参与制定和完善集团公司及各子公司内部审计监督规定,制度,和内部控制制度并监督执行;制定年度内部审计工作计划;
2、依据《内部审计规定》开展日常工作;负责整个审计项目的实施,决定审计日程、人员分工;把握政策,掌握进度,协调各方面的关系;审核审计报告,向集团董事长汇报工作;
3、 协助制定和完善集团公司及各子公司等的内部管理制度, 并提出健全制度或改进工作的合理化建议;
4、 监督集团公司及各子公司各项规章制度的执行;
5、 检查集团公司及各子公司内部控制的各环节,并不断完善;
6、 审查集团公司及各子公司生产、经营和管理工作中的疑点;
7、 根据集团公司及各子公司安排,组织专项审计或临时审计;建立审计档案,提出健全制度或改进工作的合理化建议;
8、 负责审计监督部员工的培训和绩效考核,审批相关员工的费用、假期及其它申请;
9、 完成主管上级交办的其它工作。
1.全面负责公司造价审计,对项目造价监管提供方案;
2.对公司重大工程实行全过程造价监管,降低项目造价运营风险;
3.对公司常规工程实行定期抽查审计,加强项目造价监管;
4.组织项目内部结算审计,对工程超成本费用进行合理评定;
5.组织完善公司造价管理流程,促进公司造价管理向良性发展;
6.完善合约管理体系,加强合同经济风险控制;
7.及时处理公司造价管理过程中出现的重大造价误差问题;
8.统筹协调公司重大项目内外结算问题;
9.总经理交办的其它任务。
1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计、工程审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;
2、 检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;
3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;
4、了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量。
1、主持审计监察中心的工作;
2、组织制定审计监察的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;
3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;
4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;
5、组织对公司的各项经济活动实行审百计监督度,必要时委托审计事务所进行;
6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;
7、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;
8、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核公司相关文件,资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;
1、搭建集团监察审计体系, 建立健全各项审计规范和管理制度;
2、组织开展常规及专项审计活动;
3、编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
4、健全公司的内控体系,进行内控评估,搭建风险预警机制;
1. 全面负责审计部工作,搭建集团内控管理体系;
2. 制定集团审计和风险管控制度及流程;
3. 负责对重大投资项目及重大事项进行风险评估;
4. 负责分子公司内控审计及单位负责人离职审计;
5. 负责廉洁自律检查工作及离职审计工作;
6. 建设并培养审计团队,不断提升团队的执行力及专业度。
1、根据公司实际情况编制并执行年度审计计划,确保各项工作有序开展;
2、负责对集团及项目公司的内部控制制度的健全性、合理性和有效性等情况进行审计监督;
3、负责对对各项目的工程成本情况进行审计;
4、根据审计制度与年度审计计划,对集团所属项目的工程成本、预结算、招投标等情况进行审计;
5、负责对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。
1?协助总监拟定公司监察审计体系战略规划、年度控审计划、控审管理制度、部门员工岗位描述和薪酬绩效方案,制定部门工作计划、监察审计管理细则、工作标准;
2?协助总监把控公司经营计划目标的制定,为董事会决策提供依据。对年度经营目标的预算进行审核;
3?根据公司下达的年度经营目标,对目标执行进行分析与监督;
4?检查监督财务相关制度、流程执行,稽查各项制度与流程的执行规范性,对制度与流程的完善提出改进意见或方案;
5?监督建筑工程、广宣促销、精品集采等重大采购行为规范,控制经营风险,降低经营成本;
6?组织做好财务审计,监督财务部门防范税务、资金、资产管理风险,促进财务管理体系的健全;
7?组织审计各子公司年度经营成果,及时完成年度审计报告;
8?组织做好重要岗位离作审计,界定管理责作,评价经营成果。
1、协助建立健全内部审计制度与工作流程、拟订审计工作计划;
2、根据年度审计工作计划,负责组织实施经济责任审计、运营管理审计、投资项目审计、内部控制评价等各类审计项目,形成审计报告,针对审计发现进行描述和分析并提出相应的审计建议;
3、负责组织开展后续跟踪审计,督促被审计单位落实整改,持续跟踪审计发现问题的改进,关注审计发现事项的完善;
4、配合上级主管单位、公司纪委等部门的专项审计、监督检查、调查取证等工作,落实审计整改意见。
1、搭建集团内控管理体系,制定内控制度,并有效进行监督提出改进建议;
2.、制定集团内审计和风险管控制度及流程,组织执行审计工作,监督检查审计整改问题的落实情况,整理归档审计档案
3、负责对公司经营管理进行审计监控,包括日常审计、专项审计等,推动管理提升;
4、 负责对重大投资项目及重大事项进行风险评估;
6、 建设并培养审计团队,不断提升团队的执行力及专业度。
1、根据企业的战略及发展方向,制定集团年度审计计划;
2、建立健全企业审计管理体系;
3、建立企业内部控制管理制度,并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作;
4、组织开展企业管理审计,包括战略审计、流程稽核、风险审计等,旨在提升企业运营效率和经营效果,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;
5、组织开展企业专项审计;
6、监督和审核对外投资项目,并对项目的全程运作进行监控;
7、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;
8、与内部控制审计相关的其他工作。
1.协助中心负责人制定年度审计监察工作计划、流程制度;
2.负责工程造价、施工现场、招标采购等业务的日常审计;对日常工程材料进行询价及日常比价,识别相关风险点,同时对工程签证、工程质量、材料等方面进行风险识别。
3.负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿;
4.负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议
5.负责检查跟踪整改情况,督察整改落实
6.中心负责人交办的其它工作。
1.负责公司的审计体系搭建,制定公司的审计制度及工作流程,并在推动实施程中不断改进;
2.负责公司上市后的内控体系的搭建和完善;
3.根据经营管理需要统筹开展公司财务审计、管理审计、合同审计、职能领域的专项审计和离任审计等;
4.风险控制与管理:搭建审计预警机制,组织编写风险评估报告,并根据风险控制需要确定审计关键工作;
5.监察工作:根据经营管理需要对各职能领域关键事项进行过程监督,例如重大项目、重大合同、重大工程、日常销售、日常采购、日常运营等;
6.舞弊调查工作:开展经济舞弊调查,并建立围绕舞弊调查的投诉、处理等配套机制;
7.负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,提高团队执行力和凝聚 力。
1、负责集团内部审计、内控体系搭建;
2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;
3、拟定并完善内部审计制度和流程,
4、负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行;
5、督促审计结论和建议的整改;
6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
7、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价。
8、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
9、协调公司与外部监督、外审之间的关系;
10、负责公司内部控制评估报告的编制
1.设计公司审计体系,保障公司内部运作完全按制度、标准进行;
2.对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;
3.对公司支付事项、采购事项、招投标等经济事项进行审计;
4.完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);
5.对各版块各部门的舞弊等行为进行廉政审计;
6.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;
7.整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告。
1、建立健全集团审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等;
2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会/执行董事批准后组织实施;
3、组织开展各类审计项目,包括经营审计、离任审计、专项审计等;
4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;
5、审定审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;
6、复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;
7、负责中心日常管理,包括但不限于人员管理、项目管理等;
8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。
1.负责公司内部审计体系构建和相关制度的撰写与修订;
2.负责公司《年度审计工作计划》的制定和组织实施;
3.检查公司各下属控股企业内部控制制度(包括内部管理控制制度、业务控制制度、内部财务会计控制制度等)的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价;
4.对公司及下属控股企业的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,为优化公司经营管理流程提供意见建议;
5.负责公司及下属企业的经营者任期(或离任)经济责任审计,为经营者升职、降职、免职和调动提供参考依据;
6.根据需要对《审计报告》的落实情况,安排必要的跟踪管理和后续审计;
7.负责公司内部审计队伍建设和管理,提升内部审计专业技能;
8.协调外部审计工作,对外部中介机构在公司的审计工作进行监督和评价。
1.协助上级搭建集团内部审计体系及内部控制体系;
2.对集团各项目部、各子公司的财务及生产经营业务、重大合同等相关经济活动真实性、合法性、效益性的审计;
3.开展常规及专项的内部审计工作,包含但不限于:经营效果、决策活动、销售与收款、采购与付款、存货、生产与成本、工程项目、固定资产、资金、费用、投资与融资、离任、舞弊举报等方面;
4. 配合审计委员会、外审师和其他监管部门的相关工作;
5.领导安排的其他工作。