会计师岗位职责会计师工作内容(精选30篇)
职责:
1、组织实施大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作;
2、独立承担中型项目的审计现场负责人的工作;
3、对所属审计人员能够进行有效的管理、协调、督导和培训;
4、对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现问题;
5、保持与客户良好的沟通,维护客户关系。
任职要求:
1、 具有中国注册会计师执业资格,或已通过CPA全科考试;
2、 身体健康,热爱审计事业,具有良好的团队合作精神,持续学习能力强,对工作认真负责;
3、 有证券资格会计师事务所工作经验者优先录用。
4、 吃苦耐劳,能够适应经常性出差。
1、在所属部门经理的领导下工作,承办部门经理分派的审计事项的具体实施。具体职责为:签定项目业务约定书;制定项目审计实施方案;实施项目审计,分派指导审计助理审计任务;起草审计报告;负责审计报告内部复核;收回审计款项;组织审计组归集审计底稿资料立卷归档。
2、按部门经理分派的审计任务,及时与甲方联系了解情况、收集资料并签定业务约定书。
3、与审计组成员讨论,制定项目审计实施方案,报部门经理审定后实施;并对审计组成员予以分工。
4、带领审计组进点实施审计,按审计准则的规定收集资料,编制工作底稿和证据笔录。
5、整理汇集工作底稿,与审计组讨论后拟写审计报告。
6、审计报告经部门经理复核(较大项目需总审计师初核)后送甲方征求意见。
7、修改审计报告,经三级复核总审计师签发后,出具审计报告,送甲方并办理签收手续。
8、按审计约定书收回审计款项;组织审计组归集审计底稿资料,经资料员审核办理移交手续后立卷归档。
9、协助部门经理收取审计费用。
1、负责项目全程管理,制定合理的项目工作计划、项目风险评估、沟通协调、完成审计策略等;
2、独立完成审计业务报告和其他鉴证业务报告;
3、协助协审项目经理工作;及时反映、汇报工作进度与工作状况;过程控制;
4、对审计差异提出解决建议并执行。
1、认同企业文化,有团队协作能力,勇于承担责任;
2、对助理人员工作进行指导,复核工作底稿;
3、协助协审项目经理工作;
4、及时反映、汇报工作进度与工作状况;
5、对审计差异提出解决建议。
1、能独立完成本部门较大型的业务项目(有公安经侦和银行审计相关经验者优先);
2、负责对承担项目审计(评估)计划的撰写,能较准确地测试审计项目的重要性水平和审计风险;
3、负责审计项目的审计质量,及时反映审计中出现的业务问题;
4、负责所主审项目审计报告及时上报部门经理审核,关注部门经理、总审计师审核,及时回复部门经理、总审计师的审核意见;
5、与被审计单位协调处理有关业务问题;
6、完成部门经理交办的其他工作。
1、负责对接业务预测与弹性预算管理执行,促进经营健康发展;
2、负责对接业务区域提供专项性分析报告与财务专业方案的提供,为业务决策提供可参考依据;
3、负责对接子公司财务管理工作,包括财务报表编制审核、子公司关键运营财务指标建立及监控、其他专项性工作开展支持;
4、负责定期经营分析/业务分析报告的出具,优化改善报告内容,提升分析报告的可利用性和有效性;
5、负责岗位相关的风险内控工作,优化业务财务流程及相关制度,形成书面规范文档;
1、负责年度财务预决算的编制、执行及分析;
2、负责项目成本核算、分析与控制;
3、负责投融资项目风险评估及控制;
4、负责财务账务处理的审核;
5、负责财务报表的审核;
6、负责组织财务审计及会计稽核工作。
1、负责公司财务数据分析及各类成本管控,控制公司各项费用支出和税收优化;
2、负责各项目及分公司成本核算,并及时提交已竣工项目成本分析表;
3、负责跟进客户应收账款的催收工作;
4、负责公司资金管理,对未来三个月预估收款额及分包未来预估收款额进行准确评估,并提交相关报表。
5、负责编制每月应收款、应付款报表。
职责:
1、为客户提供涉税鉴证、咨询、培训等服务;
2、独立完成项目审计、税务咨询、筹划和方案设计,纳税申报等工作;
3、领导税务师团队审查或参与客户的税收项目,提供专业的意见及政策、法规依据;
4、沟通协调部门内外的员工关系及客户关系,提高团队工作效率。
任职条件
1、具有注册会计师资格证,有房地产相关经验优先;
2、年龄40周岁以下,身体健康,相关专业本科以上学历;
3、3年以上税务师事务所从业经验;
4、熟练掌握国家、省、市相关的税务政策、法规及涉税技巧;
5、有较强写作能力,较强专业沟通能力,工作责任心强。具有良好的团队精神和职业道德。对数字敏感,具备快速学习,专业培训能力;能认同公司的文化,遵守公司的管理制度。
职责:
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;审批财务收支,审阅会计报表,编制预算,
全面的账务处理能力等;
2、研究制定会计政策和操作指导,调整会计准则;
3、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;
4、根据投资者要求,对外提供财务月报、季报和年报;
5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;
6、依据费用管理规定,合理控制费用支出;
7、定期组织检查会计政策执行情况,严控操作风险,解决存在问题;
8、协调对外审计,提供所需财会资料。
任职资格:
1、会计相关专业,大专以上学历25-45岁,普通话清晰流利,形象良好,有耐心和亲和力,为人热情大方;
2、有会计中级资格证者;
3、具有3-5年以上会计工作经验,有一定财务管理和报税经验者或1年以上审计工作经验者优先;
4、熟悉财务核算流程,有不断学习的意愿和能力;
5、有良好的沟通和人际交往能力,组织协调能力和承压能力。
6、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有较强的团队协作能力;
7、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验;
8、熟练应用财务及Office办公软件及熟练使用办公自动化设备,对金蝶、用友等多种财务系统有实际操作者优先;
(1)协助财务经理处理核算模块的日常工作;
(2)处理地产公司部分会计核算,正确、及时、完整地进行账务处理,及时提供准确的会计核算资料;
(3)负责集团财务板块的合并报表工作;
(4)负责复核财务收支,对资金收付和费用报销办理复核手续;
(5)负责审查各项开支,密切与各部门的联系,研究并合理掌握成本和费用水平;
(7)协助财务总监制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
(8)协助部门经理开展财务部与内外的沟通与协调工作。
职责:
1、处理区域日常财务、会计及税务管理工作,管理监督基础财务的工作质量;
2、维护区域的会计核算体系、会计核算制度及财务管理制度,并监督执行;
3、定期组织资产清查盘点,保证财产安全;
4、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;
5、定期清理往来帐户、清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;
6、负责集团或者部门领导交办的其他事宜。
任职条件:
1、财会、金融、经济等相关专业统招本科及以上学历;
2、三年以上地产企业财务会计或一年以上同等岗位工作经验;
3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化,精通相关财税法律法规;
4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;
5、良好的沟通协调能力、团队协作意识,能承受较大工作压力。
1、执业注册会计师
2、能吃苦耐劳,敬业精神和团队协作意识强
3、熟悉会计准则、审计准则及相关中央、地方财政法规和财会及税收政策,能够独立带队完成审计项目工作;
4、熟练使用办公软件和审计方法,较强的数据、信息整合能力;
负责公司合并报表体系的搭建与优化工作,确保对外披露财务报表的真实性、准确性和完整性;
审核子公司财务报表及分析报告,编制合并报表并对报表项目进行充分分析;
负责分析、判断公司及下属子公司新业务或重大事项的会计处理,对具体业务给予专业的会计处理意见;
负责上市公司的常规统计工作,协助提供外部需求的报表数据;
负责公司会计基础管理工作的开展和监督,确保公司会计核算工作符合规范要求;
配合各类外部单位的检查工作;
指导公司及下属公司的会计核算,并根据公司业务发展需要,对会计核算政策进行修订、完善及培训;
1、能独立完成本部门业务项目;
2、负责对承担项目审计(评估)计划的撰写,能较准确地测试审计项目的重要性水平和审计风险;
3、负责审计项目的审计质量,及时反映审计中出现的业务问题;
1.教学相关资料的整理、编辑与校对
2.会计相关专业培训课程策划、审核、管理
3.中级、注会、税务师相关出版物(如辅导书、习题册等)的策划、编辑与校对
4.研究、分析、编写、解答相关专业题目
5.根据课程安排,为学员制定学习计划,合理安排课程进度
1、根据公司业务需要及法律法规、行业政策规范、完善会计核算办法,规范会计科目;
2、组织加强会计核算办法、财务管理制度、内控制度、税法及法律法规的相关培训工作,不断加强财务人员的培养,提高财务人员的专业能力;
3、组织加强会计档案管理,做好各类会计档案保存;
1.负责现金和银行转账,支票等付款的申请,提交。
2.确认和授权总部的付款批复。
3.网上银行付款提交和付款。
4.准确及时处理付款申请及凭证的录入和整理。
5.负责店铺备用金的审核,审核 daily sales report。
6.负责增值税发票的购买,为店铺开具发票等。
7.负责每月税务报表的制作,及时向税务局进行报税工作。
8.和店铺有关的其他财务工作。
1.与业务负责人讨论采用的审计方法;
2.根据项目初步情况组成项目小组;
3.根据项目情况初步分配审计工作;
4.向参与本项目的人员介绍项目初步情况;
5.安排项目组助理人员准备工作底稿或借阅档案资料。
6.将总体审计策略传达到每一个项目组成员,并明确各级人员的工作目标和工作深度;
7.随时询问项目组成员,解决业务分歧,及时协调内部的关系;
8.及时与客户沟通,同时要将所掌握的情况及时向业务责任人汇报,必要时提交重大问题请示报告;
9.复核各级人员已完成的工作底稿,并对其不规范、不到位的工作底稿进行指导;
10.负责现场的交换意见工作。现场的意见交换,需提请业务负责人参加。
1、熟悉行业的财税政策,并定期搜集整理相关财税政策
2、协助制定公司各项日常税务政策,建立并完善税务工作流程
3、完善税务体系,进行税务筹划,制定相关税务制度
4、定期核对各税金科目,完善税务稽查机制
5、纳税申报,审核公司各项税务申报表及税务档案的整理、归档
6、各类发票的领购、开具及保管等日常管理,引导业务事项中税务筹划,合理控制税负率
7、协助公司会计的审计,完善企业所得税汇算清缴工作
8、与各地税务局保持良好的沟通,处理好各种日常税务沟通事项
1,负责费用会计单据审核、编制记账凭证。
2,负责应收应付账务处理跟进及清收。
3,负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算。
4,负责无形资产业务、员工社保核算,货币资金、其他往来款项的核对,。
5,负责总部预算的监控、反馈及离职人员费用结算。
6,负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与ERP系统相核对。
7,负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。
8,负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。
9,负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理,并定期传递给财务经理审核,经审核无误后,将其做为正式会计凭证登账。
10,负责公司费用核算,认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析。
1、审核费用,对核进出单据的合法性及合理性进行审核并确认;
2、采购申请审核及采购台账登记工作;
3、原始凭证录入及核对工作;
4、公司产品销售记账、核对、审核。
5、负责公司每月的财务报表以及年报表
6、主动做好部门内务工作,完成上级领导安排的其他工作。
1、重要程序的制定执行是否完成
2、是否已获得充分、适当的证据
3、各项目之间的衔接是否合理,有无遗漏
4、期后、或有关事项是否已关注
5、调整或未调整项目是否恰当并已汇总
6、报告意见的确定是否恰当,与相关的披露是否一致
职责:
1.带领、参与主持项目组提供对国有大、中型企业及IPO、上市公司等资企业审计;
2.独立承担中型项目的审计现场负责人的工作;
3.负责审核下属的工作,确保其工作符合专业标准;
4.协助合伙人撰写业务服务建议书(投标书),配合服务报价;
5.执行项目管理、成本控制;
任职要求:
1.会计、审计等相关专业大学本科及以上学历,年龄在35周岁以下;
2.具有注册会计师执业资格,3年以上大中型会计师事务所审计工作经历,在同一职级岗位任职1年以上;
3.热爱审计工作,有较高的专业水准、较丰富的执业经验和良好的沟通能力,具备高度敬业精神、团队合作精神、组织协调能力和良好的文字表达能力;
4.曾在证券相关业务资格会计师事务所独立负责IPO审计项目并签字者优先。
职责
1、协助财务总监制定公司整体上市战略,合理调配和使用资金,监督各项资金的运行,优化资金结构提高资金的使用效率;
2、协助财务总监建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,组织公司核算及对外财务信息披露;
3、参与制定公司经营计划,并组织实施;组织制定、完善、实施公司财务管理制度及工作流程,按公司的财务管理制度,进行财务管理;
4、组织制定、审核、上报公司年度预算,并监控预算的执行情况,控制生产经营成本;
5、负责协调公司与财政、税务、银行等部门的业务关系;
6、负责财务系统团队建设及下属人员的考核;
7、完成上级领导交办的其他临时性工作。
任职资格
1、年龄35-55周岁;
2、财务类本科以上学历,高级会计师或注册会计师优先;
3、5年以上相关工作经验,3年以上大型企业、高管及上市工作经验;有制药企业财务高管工作经验者优先考虑;
4、熟悉金融法律法规,银行、证券、基金等行业的业务运作,具有良好的管理意识及对经济趋势的前瞻能力及职业操守;
5、具有较强的沟通协调能力、谈判能力、应变能力以及商业风险评估分析和控制能力。有较强的文字处理能力、语言表达能力以及数据分析能力;
6、具备财务战略眼光;
7、良好的敬业精神和职业道德操守。
1.熟悉拟上市、上市、新三板公司审计流程、审计方案,指导审计项目组完成审计等业务;
2.负责审计项目组的日常管理及部门员工培训指导;
3.承担审计项目一级复核,对审计项目进行质量控制;
4.对审计计划实施方案进行调整和分解,指导整理审计证据和准备相关审计文件;
5.做好与客户的沟通协调工作,以及定期向合伙人汇报。
1、 组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
2、 拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4、 督促审计结论和建议的落实;
5、 按照《审计质量管理制度》的规定,专门从事审计工作底稿、审计报告复核等工作。
职责:
1、在公司顾问指导下实施和完善公司财务相关的核算体系、财务部门架构,形成相关核算数据的闭环,实现其帐表、帐证、帐帐、帐实相符,提高财务部们的工作效率及财务管控能力;
2、在公司顾问指导下能有效的对公司资金、资产及资源的利用情况进行分析及监管,推动其预算体系的搭建及财务信息透明化;
3、全责制地负责公司税务和财务风险的规避与防范,让管理层能及时、准确的掌握公司财务信息,并对公司在运营管理等方面存在的问题,提出相应的建议。
任职要求:
1、全日制统招本科及以上学历,会计、财务管理等财务直接相关的专业;
2、具有中级会计师或以上职称,高级会计师、注册会计师优先;
3、至少有8年以上财务工作经验,年龄一般在30-40之间,有生产型或房地产行业工作经验优先;
4、精通国家财税法律规范,熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
5、思维清晰,逻辑严谨,工作积极主动,有较强的执行力及沟通协调能力,具备良好的职业素养和敬业精神。
1.建立和优化内部成本费用分摊的规则和机制。
2.深入了解公司的业务,开展财务滚动预测和分析。
3.搭建财务模型,对公司整体、项目和渠道进行测算。
4.负责财务分析相关报告及报表的输出,设计相应的分析模板。
5.负责管理会计相关基础数据的维护。
1、协助董事长制定公司投资拓展战略研究,以及中长期投资发展规划;
2、负责项目的收购、兼并、企业重组等工作,并提供可行性建议并监督实施;
3、参与重大项目的投资谈判,负责相关政府部门及项目合作方的协调和沟通,对于项目进展中的重大问题提出决策建议;
4、参与直接或间接管理财务或审计项目,监控和分析项目的经营管理,并及时提出业务拓展和管理改进的建议。
5、协助董事长处理财务部日常管理工作,落实各项决议事项的跟进或督办;
6、根据董事长指示协助处理相关职能部门的联络、协调、上传下达工作;
7、协助董事长协调处理其他各项工作;