责任无人不有,责任无处不在。财务稽核岗位人员最好是会计、税务、审计等相关专业,这次帅气的小编为您整理了财务稽核的岗位职责【通用8篇】,希望能够帮助到大家。
1、负责财务稽核和会计报告工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。
3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。
4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。
6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
7、协助加强会计基础管理工作。
8、完成月、季、年度财务报告工作。
9、办理会计证年检工作。
10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。
11、制定会计核算科目体系。
12、完成领导交办的其他工作。
13、制订公司内部审计计划,组织内部审计工作;
14、领导交办的其他工作。
职责描述:
协助制定年度稽核计划并负责组织实施;
建立及推动完善各项规章制度,并负责监督检查落实执行情况;
对全网费用合规、合理、合法性进行监管,降费增效,规避风险;
负责全网费用预算分析,能管理者以数据支持并推动规范核算;
负责总部A/B网的'费用报销审核,费用报销合规、合理、合法;
负责对小组成员的培训及工作指导;
负责与公司其他部门的沟通、对接及协助领导处理跨部门存在的问题;
完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
专科以上学历,财务相关及审计专业;
一年以上同岗位管理工作经验,具有行业同等岗位经验者优先;
具有企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;
熟练掌握OFFICE软件的使用,熟悉NC或金碟等财务系统,熟练运用PPT。
1、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法,遵守公司的各项规章制度。
2、负责稽核公司会计核算业务,复核记帐凭证反映的经济活动是否真实、合法、会计核算数据记录是否准确、审批手续是否齐全、会计科目运用是否准确、摘要是否简明、内容是否齐全,发现问题及时提出,督促相关人员及时予以纠正。
3、负责审核现金是否日清月结,帐实是否相符,按月与银行对帐单核对,编制银行存款余额调节表,对未达帐项责成出纳及时核实并说明原因。
4、负责复核公司各类会计帐簿,审查总帐是否平衡、帐目是否相符、数字是否正确。
5、负责复核会计报表,审查报表是否符合要求,各项数字填写是否齐全,报表与帐簿之间是否相符平衡,内容填写是否齐全,报送时间是否及时。
6、定期对预算执行情况进行稽核,监督各项开支是否严格按预算执行,是否按领导权限审批执行。
7、负责审查公司各类经济合同的执行情况,是否严格按合同执行;对违反合同条款支付的要及时责成责任人整改并拿出处理意见。
8、定期对公司各类往来帐收付情况进行稽核,监督各项收付是否严格按预算和各类经济合同计划执行,是否按领导权限审批执行。
9、负责稽核公司二级核算单位会计核算业务,实事求是地及时提交稽核报告。
10、定期组织各类资产的清查和盘点工作,保证公司各类资产的安全完整,及时调整账簿记录,做到账实相符。
11、完成领导交办的其它工作。
1、完善成本记账体系,提高收入、成本和对账的效率与准确性,确保应付与实付一致、应收与实收一致;
2、监控线上和线下收入及成本,推进线下收入及成本全面线上化;
3、推动收入及成本管理体系细化到产品/服务单元//科目/费用项级别,确保其合理性;
4、立风险防范体系,确保逾期得到有效监控及有效跟催,确保坏账率保持在良性水平;
5、深入结算团队,透析团队日常工作内容和工作模式,帮助团队提升工作效率;
6、负责公司结算管理及成本监控,确保供应商成本、内部运营成本发生的合理性。
1、核算公司运营成本,稽核业务是否及时、准确、全面导入ERP系统,为公司决策提供有效的数据支持。
2、供应商往来账目的核对工作;
3、供应商在途库库位的跟踪核对;
4、物流数据的录入和核对;
5、供应商测试物料的跟踪、处理;
6、参与库存盘点,审核各项财产物资的增减变动和结存情况,并与帐面记录进行核对,确定帐实是否相符,并查明帐实不符的原因;
岗位职责:
(1)按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟定公司审计制度和流程,制定企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;
(2)负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
(3)组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计;
(4)调审或就地审查会计凭证、账册等有关文件,确保财务收支、经济往来、会计报表的真实性与合法性;
(5)针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
(6)对阻挠、拒绝和破坏审计工作的,有权提出处理意见或提出追究相关人员责任的建议;
(7)负责对董事会下设的审计委员会报告工作。
任职要求:
1、金融、审计、会计等相关专业全日制大学本科及以上学历,具有会计、审计中级及以上职称优先考虑;
2、具有1年以上金融机构审计工作经验;
3、拥有扎实的审计、会计专业知识和业务能力;
4、掌握监管部门政策、与金融机构内部审计相关的理论知识,熟悉金融相关法律法规及内部控制制度;
5、具有较强的政治意识、责任意识和大局意识;为人正直、廉洁、公正;具备敏锐的洞察力和良好的沟通、协调能力;身体健康且无相关不良记录。
1、收集、整理部门、项目预算,分析反馈预算执行情况;
2、收集、整理考核方法和考核依据的信息,协助制定各部门、项目组考核指标;
3、协助设计考核策划方案,与部门、项目组核对财务数据;
4、整理和分析考核信息,建立公司、部门、项目组考核数据信息库,反馈各部门考核结果;
5、建立人员考核管理信息库,维护信息系统数据;
6、收集考核中遇到的问题,提供考核体系和指标完善的建议;
7、领导安排其他临时工作。
1、结合公司发展战略及部门管理目标,完善财务流程规划梳理,参与财务相关制定制定;
2、具有税务风险识别能力,提出合理化建议及策略;
3、会计信息质量稽核,确保会计信息符合企业会计准则规范;
4、定期对预算执行情况进行稽核,监督各项开支是否严格按预算执行;
5、了解金蝶系统使用及日常维护。