财务审计主管的具体职责说明(精选29篇)
职责:
1、协助部门负责人完善审计制度、审计流程、审计模板;
2、根据审计计划和方案对工程建设、招标采购、成本控制的规范性和有效性进行检查审计,根据审计结果出具书面报告,并跟踪、督促审计建议的整改落实;
3、配合对工程结算造价进行抽检复审;
4、配合实施具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,完成审计资料的归档;
5、完成部门负责人交办的其他工作。
任职资格:
1、工程造价管理专业优先,其他相关专业(土木工程、给排水、电气专业)其次;学历:本科毕业;
2、工作年限2-3年左右;
3、吃苦耐劳,能够适应长期出差或者外派驻场;
4、具备咨询公司或者施工单位预结算经验或现场管理经验;
5、熟练使用办公软件和预结算专用软件;
职责:
1、拟定审计项目方案,起草审计报告;
2、根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;
3、编制审计工作底稿,完成审计底稿的整理归档工作;
4、对审计专员在审计程序和方法上进行指导,提升审计业务水平;
5、向审计副经理汇报审计问题,协助副经理完成内外审计的协调沟通工作;
6、跟踪落实审计项目中发现问题、审计建议的整改情况;;
7、完成上级主管部门和领导交办的其他工作。
任职要求:
工作经验:有3年以上审计或财务工作经验者优先;有审计、财务相关证书者优先。
能力要求:
1、熟悉国家相关的审计法律法规,有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;
2、具备较强的逻辑思维能力、分析与解决问题的能力;
3、较强的文字编写能力;
4、较强的语言表达、人际沟通与组织协调能力;
5、为人性格开朗,原则性强,较强的责任心;
6、熟练操作用友或金蝶财务软件,精通office及其它办公软件。
职责:
1、负责对国家财务税收政策执行、公司财务制度执行情况进行审计;
2、负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计;
3、负责对公司资产、负债、所有者权益真实性进行审计;
4、负责对公司内控制度建设及实施情况进行审计;
5、负责对公司资金运用、融资业务办理及管理情况进行审计;
6、负责对公司流程制度执行、相关岗位离任进行审计;
7、负责对经济合同的签订及执行情况进行审计;
8、负责对银行帐户、印鉴、税务证件及有关档案管理情况进行监督检查;
9、协助部门负责人开展公司制度执行检查、反舞弊调查、预防腐败建设等工作;
10、领导交代的其他工作。
任职条件:
1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;
2、3年以上地产开发/建筑施工行业工作经验,5年以上财务审计经验;
3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册***书优先;
5、较强的组织协调能力、沟通能力,较强的分析、发现问题与判断能力;
6、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。
职责:
1、负责审核各工程预算、结算。
2、负责审核各招标项目的工程量清单和标底;
3、负责审核各种方案或措施的预算,供公司做决策;
4、负责对各项目进行造价分析,建立数据库。
任职要求:
1、工程造价、工程管理等本科以上学历。
2、5年以上土建预结算工作经验,熟悉钢筋抽量。
3、熟悉建筑行业现行政策法规及省市定额,熟练使用预结算相关软件。
4、全专业预结算能力者优先考虑。
职责:
1、完成所负责区域的各类审计工作,如高新认定、双软、四板及新三板等;
2、办事处人员管理,以及与总部审计经理的沟通协调;
3、全面负责办事处的所有相关事宜。
任职资格:
1、会计或审计专业毕业;
2、具备良好的沟通以及团队协作精神;
3、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
4、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
5、有会计或审计经验优先录用;CPA通过一门及以上者优先录用。
职责:
1、负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息;
2、拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;
3、拟定项目、职能审计方案报部门领导审核,负责工程成本审计的组织与实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计报告;
3、对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;
4、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;
6、定期或者不定期选取工程项目预算、变更、结算等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性;
7、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。
岗位要求:
1、学历:本科以上学历
2、专业:工程造价等相关专业
3、经验要求:精通房地产领域中的工程造价、成本管理等;在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑
岗位职责:
1.对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;
2.对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计;
3.对经批准即将离任的企业领导的工作状况和工作业绩进行全面审计;
4.对有损于企业利益或严重违反财经纪律的行为,会同有关部门对其进行审计,并提出相关建议;
5.对与审计工作相关的资料、文件进行归档管理;
6.起草财经审计有关文件和规章制度,包括各种审计办法、规定等;
7.进行询价监督及上级领导交办的其他工作。
任职资格:
1.审计专业统招本科及以上学历;
2.具有大中型生产制造类企业同岗位3年及以上工作经验;
3.能适应陕北工作环境。
职责:
1. 拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;
2. 拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告;
3. 对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;
4. 负责工程预结算审计、决算审计;
5. 负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;
6. 定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性;
7.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督;
8.根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。
任职要求:
1.全日制本科以上学历,审计、工程造价等相关专业。
2. 3年以上工程审计工作经验。
3.具备与工程审计相关的专业知识和技能;熟悉相关法规。
4. 具有审计师、造价师资格者优先考虑。
5. 学习能力强,具有良好的团队合作精神和沟通协调能力,文字表达功底扎实。
6. 思想健康上进,遵规守纪,诚实可信,具有良好的个人品质和职业素养,无不良历史记录。
职责:
1、在审计总监的领导下负责具体审计项目的组织实施;
2、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;
3、制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;
4、做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;
5、负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务或审计相关专业;
2、有3年以上企业内审或会计事务所审计工作经验;
3、沟通表达良好,逻辑思维能力强,性格外向,抗压性较好。
职责:
1、高新培育。
2、高新申报过程中所有财务相关事宜对接。
3、高新通过后税务备案资料的对接。
4、加计扣除项目负责人。
岗位要求:
1、财务会计,审计等相关专业。
2、财务主管以上岗位,证书不做要求。
3、有财务主管或经理以上工作经验即可。
职责:
1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;
2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;
3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;
4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;
5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;
6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体系;
7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;
8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;
9、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;
2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;
3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;
4、高度的职业道德和抗压能力;
5、具有财务、会计、审计等知识;
6、具有二年以上同岗位经验。
职责:
1、负责对集团下属子、分公司进行年度审计和专项审计;
2、负责配合审计经理完成审计项目工作;
3、负责跟踪审计发现问题的整改情况;
4、负责审计资料的立卷收集、整理归档工作;
5、完成其他与审计相关的工作和领导交办的工作。
任职要求:
1、大专以上学历,会计、财务、审计等经济类专业;
2、熟悉国家财经法律法规、企业会计核算、税收政策和审计知识;熟悉使用office办公软件及ERP软件;
3、处事公正,做事客观、工作严谨、敬业、积极主动、有上进心、具有良好的职业操守和团队合作精神;
4、具有中级会计师或审计师及以上资格;5年以上财务或审计工作经验;有餐饮、酒店或零售百货行业工作经历者优先录用;
岗位职责:
1、负责承担项目的工程审计工作,了解工程项目的整体投资情况,审核概预算书
2、依据工程施工图纸、竣工资料,核对工程量、工程取费,对工程决算书进行审计
3、依据国家及公司的有关规定,对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计
4、对需外审的工程项目作好内审及协调工作
5、对审计过程发现的问题进行相关分析
6、对审计资料进行整理归档
7、完成上级交办的其他工作
任职资格:
1、本科及以上学历
2、5年以上相关工作经验,熟悉审计、法律、工程技术等相关专业知识
3、熟悉土建、给排水、电气、设备安装工程的造价核算工作
4、具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、文字表达能力
5、有审计事务所或中介机构工作经历优先
职责:
1、针对门店装修,工程设备,生产供应链基地组织开展专项审计,内控审计,包括建立评价模型,执行内部控制测试与评价,发现并揭示控制缺陷,控制审计底稿质量,形成审计建议并跟踪整改落实。
2、开展专项审计,包括收集风险线索,安排初步调查,管理审计过程,控制审计底稿质量,形成审计建议并跟踪整改落实。
3、开展内部监察,包括安排数据分析、人员访谈、证据调查,及时形成调查意见。1、执行内部控制测试与评价,跟踪缺陷整改情况。
职位要求:
1、有工程/装饰/装修设计方向审计工作经验的优先;
2、取得国际注册内审计师(CIA))、注册内审师、注册会计师、中级会计师优先;
2、熟悉内部审计、内部控制、风险管理方面的理念和方法论,具备财务管理与核算方面的基础知识、经验及判断能力;
3、具有独立开展审计项目的能力与经验;
4、熟悉 企业管理与风险控制特征。
职责:
1.协助拟定年度财务审计计划;
2.按照年度审计计划开展财务收支审计、内控审计及专项审计工作;
3.做好审计资料的整理及归档工作;
4.协助外部审计对接工作;
5.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.拥护党的路线方针政策,遵守国家各项法律规定,无违规违纪违法行为;
2.学历及专业:全日制本科及以上学历,会计专业或财务审计方向等相关专业,中级会计师或以上职称,硕士、博士研究生优先;
3.年龄:35周岁以下(1984年4月26日后出生);
4.工作年限及经历:5年以上企业财务会计工作经验;
5.素质和能力要求:熟悉会计制度,熟悉财税政策法规;学习能力强,具有良好的沟通能力和合作意识;具有良好的公文写作能力;能熟练运用用友财务软件和办公软件;抗压能力强,具备良好的职业操守素质。同等条件下,中共党员优先;
6.业绩特别优秀的,条件可适当放宽。
1)组织对集团及各城市(项目)公司的全面经营管理工作进行检查、监督;
2)组织对员工聘用、离职、薪酬、培训、奖励、升迁、出差、探亲等审批手续,行政发文、印章保管、用印审批手续(特别是特殊空白合同、发票及收据用印)、各类台账登记,各项文件、合同(除财务、经济外)的完整性、会签手续等进行审计;
3)组织对档案管理、移交清册等管理情况进行审计;
4)组织核实集团及城市(项目)公司各种审批件的真实性,特别包括集团领导审批的传真件与原件的对照检查、核实;
5)组织对工程内业资料、生产技术资料、其它资料相互备案情况、资料完整性进行审计;
6)组织对营销部门的优惠、折让、小幅度价格优惠自主审批的各项审批手续、库存物业的管理、营销资料、营销档案管理、内业资料管理等进行审计;
7)组织对集团涉及行政、人事、经济、财务、证券、营销、工程管理、物业管理等规章制度的设计、功能和效率情况进行审查和稽核,提出修改和调整意见;
8)组织各公司制度、流程执行情况的考核和评价工作,促进公司有效管理。
职责:
1、协助制定部门审计计划;
2、根据审计计划对各项目工程管理相关业务进行审计,负责从项目立项至验收交付全过程审计;
3、对招投标、设计管理、施工进度及质量、成本管理等工作进行监督和审计;
4、对审计过程中发现的问题提出整改建议并跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;
5、完成领导交办的其他任务。
任职资格:
1、本科以上学历,工民建、工程造价、审计等相关专业;
2、3-5年大中型建筑企业工程施工管理、预算管理、造价咨询、工程审计、审计经验;
3、掌握常规的工程审计流程及方法,掌握招投标、施工管理、工程变更、预结算等相关业务知识和流程;
4、具体优秀的职业道德与操守,原则性强、责任心强、具备较好的文字表达能力。
职责:
1、财务管理审计,包括财务收支检查及专项资金审计;
2、内控审计,审核集团及城市公司内控的健全性及有效性;
3、落实来信、来访、举报案件调查及跟踪核实。
任职要求:
1、大专及以上学历,审计、财务、管理类专业,5年以上相关工作经验;
2、具有集团企业审计工作经历,熟悉企业审计业务流程;
3、具有扎实的企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;
4、具有CIA、CPA资格者优先。
职责:
1.拟定公司内部审计相关制度,具体编制年度内部审计工作计划;
2.对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和反馈意见,对业务开展过程中的经营风险进行评估和反馈意见;
3.对投资、融资等重大经济活动进行审计监督;
4.对大额资金调动、使用情况及涉及资金安全的内控流程及执行情况进行审计监督;
5.对重要的经济合同的谈判、订立、履行、变更及终止进行审计监督;
6.对财务收支、财务预决算、经济运行质量、经济效益、资产质量及其他有关经济活动进行审计监督,提出改进经营管理的建议;
7.对年度财务决算的审计质量进行监督;
学历及专业背景要求:
会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历。
任职要求:
1.2年以上企业审计经验;
2.熟练掌握和运用最新审计理论和方法,能够独立进行审计工作并撰写审计报告;
3.具有优秀的职业判断能力和丰富的分析处理经验;
4.具有较强的逻辑分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并及时追踪的能力。
1、负责财务稽核和会计报告工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。
3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。
4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。
6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
7、协助主任加强会计基础管理工作。
8、完成月、季、年度财务报告工作。
9、办理会计证年检工作。
10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。
11、制定会计核算科目体系。
12、完成领导交办的其他工作。
职责
1、按照年审计划展开审计工作;
2、完成审计报告;
3、完成审计整改;
4、做好审计资料的整理与归档;
5、完成领导交办的其他事务。
岗位要求:
1.会计、审计等相关专业本科以上学历,连续两年及以上审计工作经验;
2.具有初级、中级会计职称或在考注册会计师;
3.职业道德良好、法律风险及保密意识强;
4.熟悉旅行社财务优先。
职责:
1. 参与年度审计计划的拟定 ; 根据年度审计计划,负责财务审计工作实施
2. 协助部门领导建立和完善公司财务审计制度 ; 对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计
3. 对财务工作流程和财务报表进行审计 ; 对成本控制流程和预决算进行抽样检查
4. 对采购和招投标工作流程进行不定期检查 ; 对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计 ; 对公司重要岗位开展离任审计 ; 对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计 ; 对财务审计过程中发现的问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检
5. 协助部门领导完成相关专项审计工作 13. 协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护
任职要求:
1. 教育背景:大学本科及以上学历 ,审计专业或财务会计专业
2. 工作经验: 4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作 ; 有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先
3. 专业技能:
1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程;
2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善;
3) 熟悉集团公司的内部控制体系,有过建立或改善维护经历,了解房地产开发业务知识优先。
4)熟练使用OFFICE等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识
4. 综合素质:优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力;富有正直、敬业精神,职业操守好
5. 资质证书: 具备CPA、内审师资格优先
1、主导财务主管对总账账套进行管理及审核,包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式;
2、负责组织制定、修改和更新公司的`审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督实施;
3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
4、负责审计报告和审计的编写,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
6、工程造价审计。
职责:
1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;
2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;
3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;
4、协助经理完成年报等外部审计工作;
5、负责审计资料的归档和保管工作;
6、完成领导安排的其它工作。
任职要求:
1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;
2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上,具有IT企业审计工作经验优先;
3、从业资格:拥有CPA、CIA资格证书优先;
4、知识技能:具有内控、审计等方面的专业知识;能熟练应用WORD,EXCEL、 VISIO等办公软件及相关财务软件的操作;
篇三
【职责】
1、负责公司内部审计工作的开展;
2、负责公司内部账务,报表的规范管理;
3、协助及维护内审、内控、风控制度的建立;
4、能独立完成审计工作;
5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。
【任职资格】
1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;
2、3年及以上内外审经验尤佳;
3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;
4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。
(一) 年度财务预算及其执行情况;
(二) 财务收支及其有关的经济活动;
(三) 生产、经营、开发的经济效益和固定资产保值增值情况;
(四) 建设项目概预算和决算情况;
(五) 经济合同的签定及履行情况;
(六) 任期经济责任履行情况;
(七) 内控审计;
(八) 物资审计;
(九) 成本审计;
(十) 人员离职审计;
(十一)本单位负责人和上级审计机构交办的审计事项。
岗位职责:
1.负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;
2.利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;
3.定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;
4.负责远程审计系统的开发和维护;
5.组织实施信息系统风险评估与审计;
6.领导安排的其它工作。
任职资格:
1、本科或以上学历,信息系统和信息管理专业、审计专业优先;
2、具有信息系统和内部控制审计、系统管理、网络安全等相关知识或工作经验优先;
3、有CISA、CISSP、CIA等专业资格者优先;
4、有良好的沟通能力、执行能力;
5、工作责任心强,具备较强的抗压能力,能适应出差。
职责:
1. 监督工程过程,控制成本;
2. 招标审计、材料审计、安图施工及工艺执行性审计等;
3. 签证及重大变更合规审计、隐蔽工程抽样审计等。
任职要求:
1. 全日制统招本科及以上学历,财务相关专业;
2. 有房地产甲方及建筑乙方行业的审计经验;
3. 具有良好的沟通能力与合作精神,有较强的逻辑分析能力。
责:
1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。
2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计。
3、根据审计情况,收集相关的审计证据,设计审计工作底稿。
4、根据审计底稿,编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量,提出整改及优化建议,协助完善集团公司内部控制体系。
5、协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作。
6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。
7、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。
8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作,做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。
9、完成部门领导交办的其他工作
任职资格:
1. 学历要求:本科及以上
2. 专业技能要求:具备相应的审计、财务管理、财务会计核算、企业管理等相关知识,最好有相关证书者
3. 经验要求: 房地产或金融企业或类金融企业主管会计2年以上任职经验,熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历2年以上。
4. 能力素养:熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神,有一定的抗压能力。
5. 性格品质:勤奋、忠诚、细致、有责任心,学习能力强,能出差。
6.其他优先项:中级职称、注册会计师优先
岗位职责:
1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作,保障公司工程建设、设备安装的质量,价格合理。
2、参与工程建设、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督。
3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。
4、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进。
5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。
任职要求:
1、本科及以上学历,工程管理、审计、财务等相关专业;
2、工程管理、审计经验3年以上;
3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法,能够独立完成各项举报、调查工作。
4、熟悉审计方法和程序、内控评估,能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作
5、原则性、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神。