审计经理工作职责集锦(精选32篇)
1、负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,建立健全各项内控制度;
2、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;
3、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,并主动沟通重要的事项及风险状况;
4、监督公司各项制度、流程的运执行情况,监督内控结果改进的落实情况,及时报告潜在危险;
5、制订年度审计计划,组织开展内控审计、财务审计、专项审计等;
6. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密关系。
1、完善、优化集团监审制度、流程。
2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。
3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况,提出风控建议。
4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格:
1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。
2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。
3、有相关财务审计类证书者优先考虑。
1. 协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系,审查制度落实并跟踪整改;
2. 制定财务审计工作计划,编制财务审计具体方案,独立统筹完成审计项目;
3. 执行公司要求的财务审计程序,独立制作审计底稿,撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;
4. 根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;
5. 有一定的工程审计经验;
6. 其他与审计条线内部相关的日常工作;
1、编制工程审计计划、审计方案,组织开展全过程工程审计工作;
2、针对工程项目管理中的设计、招投标、施工、验收、结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确;
3、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;
4、对工程内控制度、流程审计的合理性、有效性进行审计评价;
5、在审计中及时发现公司潜在的问题和风险,提出整改建议;
6、负责完成领导交办的其他工作。
1、负责集团审计管理工作,建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单,构建风险体系;
2、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况;
3、梳理公司制度和业务流程,保证各制度、流程的合规性;
4、制定并执行内审计划,拟定内审方案,起草内审报告和管理建议书等;
5、对总部各部门、各城市子公司进行定期内部审计,帮助发现问题、提升管理水平;
6、完成上级领导分配的其它工作。
1、食材、物料采购审计;
2、工程项目预(概)算及决算审计;
3、设备投资审计,对设备投资的决策过程、招投标制度的拟定、执行内部审计监督;
4、合同审计,针对公司各类合同执行情况、存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督;
5、公司指定项目的审计;
8、领导安排的其他工作。
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
4、收集、整理审计证据,编写审计工作计划;
5、编制审计报告,纰漏问题,提出改进建议和决策依据;
6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估工作;
1、建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向、以控制为基础、以业务为核心;
2、制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告、落实整改情况;
3、制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划、具体计划、工作底稿,撰写报告、管理建议并跟踪审计整改落实情况;
4、主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度;
5、制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计、应用审计、内控审计和数据审计的具体指南或操作办法;
6、常规审计前的系统调研、审计风险评估、审计关键提示及外部审计机构、监管机构的对接和配合;
7、组织对IT组织、战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理、项目管理、应用系统、操作系统、数据架构、工程(可行性研究、需求、设计、开发、集成、测试、验收、变更和迁移)、基础设备、交付物、信息安全等审计工作;
8、协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。
9、配合本部门同事完成年度审计任务;
10、领导交办的其他工作。
1. 组建集团风控及内审团队,并持续培育团队开展工作;
2. 梳理集团风控及内审工作内容、阶段性工作目标和任务,制定详细的年度审计计划及专项计划;
3. 建立风控及内审工作开展的工作制度及规则体系;
4.能够统筹公司各类资源,带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
5.能够带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性审计;
6.对审计中发现的问题,及时与领导沟通;审计结束后,负责汇总发现问题清单,并对发现问题的整改情况进行跟进,每周以汇报的形式向领导更新各部门的整改情况;持续跟踪问题改善结果直到达到预期目标;
7. 协助部门负责人健全和完善各项内部控制机制,确定关键控制环节和要求都已全面贯彻落实;
8. 能够合理关注和检查可能存在的舞弊行为,协助建立反舞弊机制;
9. 生成内审报告并向上级进行汇报;协助完成定期向审计委员会的内审报告,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
1、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的实施;
2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程;
3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;
4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的落实;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;
2、全面负责审计项目方案的审核与执行,向董事会及高级管理层报告审计结果等;
3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。
1、协助制定审计工作计划,完善审计相关制度、流程等体系;
2、负责建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系,包括招标审计、变更签证审计、工程结算等关键事项的合规性及合理性审计;
3、负责审计是否严格按照设计和工期要求,对施工质量、安全、进度等实施有效管理和监督;
4、负责对审计中发现的问题进行提示、建议、预警及提交相关报告;
5、负责审计相关内业资料整理、归档,后续跟踪审计等。
1. 按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定的公司审计实施细则;
2. 负责审计数据的准确性;
3. 制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施;
4. 对财务收支、经营活动进行审计;
5. 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;
6. 建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及挂你流程采取预警措施;
7. 对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;
8. 对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;
9. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;
10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。
1、能独立完成大型集团或上市公司的审计工作;
2、负责审计项目的审计计划编制、调整和执行;
3、对项目成员进行调度和任务分派,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题;
4、对审计风险进行判断和控制;
5、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核;
6、与客户沟通,并协调维护客户关系;
7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。
8、大学本科及以上学历, 具备注册会计师执业资格;
9、具有5年以上会计师事务所审计工作经验;
10、能够独立或带领团队完成各项审计工作;;
11、具备良好的沟通、表达及协调管理能力并勇于承担责任;
12、热爱审计工作,为人正直,具有丰富的项目管理经验及较强的团队建设能力;
1、负责建立和完善审计管理体系、内控体系;
2、参与业务部门的流程设计,检讨现有制度流程,从风险和内控角度给予建议;
3、对可能出现的风险进行识别、评估和及时解决;
4、针对业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动落地;
5、通过有效监督控制手段,开展事前、事中控制及事后监督,发挥内控预警功能。
1.带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计;
2.独立承担大、中型项目的审计现场负责人的工作;
3.对审计助理人员进行有效的督导和培训。
1、负责所辖公司审计组的绩效考核及管理工作;
2、负责所辖公司财务管控、财务收支、财务核算准确性等的审计;
3、审计队伍组织建设;
4、所辖公司审计整改复查;
5、负责专项审计工作的指导及审计报告的撰写与修改。
1、拟定并制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
1、拟定并完善集团内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等,及对各分公司进行监控;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
1、审计项目执行:根据年度审计计划,独立或协助执行公司的全面审计、流程审计或专项审计等项目。具体包括风险评估、审计计划及方案编制,审计通知书下达、组织召开进场会,现场审计实施与沟通、审计底稿复核、编写审计报告及离场汇报等;
2、审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。
3、政策研究:对国家财经法律法规、会计政策、汽车行业政策法规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审内控理论、方法等亦有熟悉的了解。
1、参与编制年度审计计划和审计方案;
2、负责对建设项目工程管理的真实性、合法性、规范性、效益性进行监督、检查与评价;
3、负责综合各类工程审计结果,参与编写审计报告的相关内容;
4、负责分析被审计单位工程管理存在的问题和原因,提出可行性的管理建议和处理建议;
5、根据审计报告,监督检查被审计单位的相关业务政策、操作流程、管理控制的改进和调整,并及时做出合理的评价。
1、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面的审计和监察工作;
2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性;
4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况;
5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;
6、负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计;
7、负责违规追章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为,提出经济处罚决定,并负责执行;对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行为,移交有关部门处理;负责违规经济处罚的复议;
8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的问题,提出审计建议与意见;并定期对所发现问题的整改进行督查;跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;
9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对象的违法违纪行为;
10、制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教育;
11、负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料,建立健全审计监察档案,并按规定妥善保管和使用;
1、独立组织审计部开展审计工作,包括计划审计工作、风险评估、实施审计,在与被审计部门充分沟通后提交审计报告;
2、负责对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议,参与制定、完善公司内部审计制度、审计规范和管理办法等;
3、配合公司完成衔接外部投资机构对公司内控及合规性方面的要求;
4、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计,对其经营效果进行评价;
5、负责对公司各部门负责人任期的经济责任进行分析及审计,审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对其绩效考核提供依据;
6、负责对公司各业务版块的财务指标进行分析,向管理层提出分析的结论及建议;
7、负责对行业竞争对手的财务指标进行分析,并对管理层提出分析结论及建议。
1、根据国家法律法规、公司规章制度拟定公司审计实施细则;
2、对公司组织基建、重大项目投资、采购项目等相关成本及预决算进行审计监督;
3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采取预警措施;
4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计;
5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;
6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定;
7、负责董事长交办的其他工作。
1、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;
3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
4、负责协助外部审计开展工作;
5、负责协调审计与各下属片区的关系。
1、完善内控评估体系;
2、对公司的工程建设行为进行监督并加以规范,完成工程预算、结算、招投标、合同评审等工作;
3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、完成项目的尽职调查;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通
1、组织起草并维护各项工程审计制度及标准体系,不断完善工程审计工作质量体系和质量监督体系;
2、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;
3、定期收集工程项目的质量、进度、投资、安全等信息,参与审查、监督并落实建设项目在建设程序和规章制度等方面的执行情况;
4、跟进、核对工程款项、预(结)算情况和结算送审事宜;
5、对公司重大工程项目的工程建设、合同管理、招标采购、成本控制、结算管理等实施合规性审计;
6、对审计工程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通并督促有关单位整改;
7、编写审计报告,提出改进意见,并督促整改。
1、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;
2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;
3、对审计发现的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实,定期跟踪、推进;
4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理;
5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;
可以独立带队完成指定审计项目;
具有良好的沟通能力;
具有良好的职业素养,审计项目全程跟踪把控;
能吃苦耐劳,工作认真负责,热情主动责任心强;
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6、督促审计结论和建议的落实, 向领导汇报审计问题,协助领导完成内外审计的协调沟通工作;
7、参与现场审计,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,评价和考核审计小组成员的业绩表现。
1、推动持续改进风险管理及内部控制系统
2、透过了解业务和风险执行审计工作
3、检视政策和程序评估风险管理及内部控制系统
4、与管理层达成适当的审计建议
5、协助发展集团门店审计职能
6、执行特定其他内部审计及风险管理
7、跟进审计建议执行情况
1、根据公司经营目标,制定本部门工作目标并且全面负责本部门的工作;
2、 贯彻执行国家审计法规,制定适合本企业的审计规范和审计工作细则;
3、具体负责对公司内部、下属公司经济活动的审计监督;
4、对财务预决算进行审计,对资金的管理和使用进行监督;
5、对财产、物资增减和使用的真实、合法及效益性进行审计监督;
6、审计财务部的会计报表;
7、对财务规章制度和内部控制制度进行检查;
8、审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性。